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某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,增值稅額8.0萬(wàn)元;3月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷(xiāo)售額4.64萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2020-06-30
國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào) 第二條規(guī)定:“建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開(kāi)具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?!?這個(gè)僅僅是稅法的規(guī)定,實(shí)際上從建筑工程方面來(lái)說(shuō)是合法的嗎?三方協(xié)議對(duì)第三方的資質(zhì)那些有要求嗎,還是只要總公司有資質(zhì)就行?
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2022-03-28
開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅普票,做賬時(shí)要把原來(lái)的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師,防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的電子發(fā)票?
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2016-06-24
對(duì)方給我們開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復(fù)核人信息都沒(méi)有,只有開(kāi)票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同,但不具備開(kāi)票資格,用總公司開(kāi)票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
您好老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題,補(bǔ)繳增值稅附加稅了,然后對(duì)方又開(kāi)具紅票跟藍(lán)票,那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢后,沒(méi)有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎?會(huì)怎么樣
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2020-09-23
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅 稅額 0. 52 萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷(xiāo)售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元;
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2022-04-13
如果我們給小規(guī)模納稅人開(kāi)具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來(lái)重開(kāi)?
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2016-07-26
我想請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說(shuō)明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒(méi)有時(shí)間規(guī)定?還有就是我開(kāi)具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個(gè)人,個(gè)人開(kāi)具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
Z公司委托Y公司銷(xiāo)售商品300件商品已發(fā)出,商品每件成本為60元。合同約定Y公司按每件200元外銷(xiāo)售,Z公司按售價(jià)10%支付代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天,假定2公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù):Y公司對(duì)外銷(xiāo)售100件,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,售價(jià)20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)已收到;Z公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單,向Y公司開(kāi)具相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到Y(jié)公司提供代銷(xiāo)服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,增值稅稅額120元;Z公司收到Y(jié)公司扣除代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后貨款,存入銀行。 要求:寫(xiě)出受托方Y(jié)公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-20
現(xiàn)在新的報(bào)表,稅控盤(pán)費(fèi)用抵稅怎么填寫(xiě)?
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2019-05-08
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
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2018-07-05
老師:您好!2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票郵寄,對(duì)方公司沒(méi)收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開(kāi)具,在三月申報(bào)2月所屬期時(shí),以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時(shí)3月里未重新開(kāi),在4月里才重新開(kāi)了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí),在申報(bào)附表一里,未開(kāi)具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開(kāi)了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬(wàn)公司給客戶開(kāi)發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開(kāi)具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬(wàn)訂單未達(dá)到20萬(wàn),9月銷(xiāo)項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08