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一次性收款并開具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,請問報(bào)增值稅時(shí)怎樣填報(bào)開票收入和無票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開,是去稅務(wù)申請出口專用的發(fā)票還是直接開具我們平時(shí)的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03
確認(rèn)10月份無票收入時(shí)交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬免征增值稅,是開具的普票和專票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費(fèi)用,如果要抵扣增值稅只能按60%計(jì)算,這兩種方法都是不超過當(dāng)年銷售收入的15%,對么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17
老師,您好,我單位要給對方開具一份金額為330257.57的發(fā)票,6%,增值稅專用發(fā)票,開票金額限額:99999.99,請問我需要開具多少張?金額為多少?我需要怎樣計(jì)算?
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2020-04-01
老師 一般納稅人開具增值稅專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 小規(guī)模納稅人也可以開具專票,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 小微企業(yè)可以開專票嗎,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-11-29
老師你好,購入食用油取得普通發(fā)票,用于發(fā)放福利,屬于增值稅納稅申報(bào)表附列資料中的開具其他發(fā)票銷售額還是未開具發(fā)票的銷售額
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2019-11-14
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年,公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項(xiàng),雙方約定價(jià)值250萬元(與公允價(jià)值相符),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬元(由A公司支付,并開具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊資本的20%,同時(shí),甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
老師這個(gè)題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2)向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計(jì)5085萬元。 (3)將2輛自產(chǎn)型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工 要求:計(jì)算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)均已收到。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開具增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額200萬元,支付廣告發(fā)布費(fèi)不含稅價(jià)60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進(jìn)制作材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款40萬元,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
某產(chǎn)是增值稅小規(guī)模納稅人,本月以轉(zhuǎn)賬方式購買生產(chǎn)所需原材料,取得批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票,內(nèi)列價(jià)款為26000元,增值稅3380元,材料以按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫,本月銷售印刷品總收入銀錢41200元,款項(xiàng)均已收妥存入銀行,請分別采夠和銷售業(yè)務(wù)出具增值稅涉稅分錄
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2021-12-25
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
老師:您好!2月份時(shí)開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報(bào)2月所屬期時(shí),以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時(shí)3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí),在申報(bào)附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶,稅款未達(dá)到扣除數(shù),例如:8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票,并交納增值稅;9月客戶退貨,公司開具紅字發(fā)票,9月只有2,3萬訂單未達(dá)到20萬,9月銷項(xiàng)額為負(fù)數(shù),此項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么做賬?
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2018-10-08
關(guān)于增值稅這塊開具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對不對?
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2018-07-05
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話,只有兩種方法開票,一種是直接全額開具5%普通發(fā)票,第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價(jià)給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
貨運(yùn)行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎?如果可以的話,開出的普票和專票稅點(diǎn)一樣嗎?
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2019-12-12
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