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請問當月的發(fā)票當月直接就點“作廢”,對嗎?還需要其他操作嗎?跨月的發(fā)票作廢,跨年的發(fā)票怎么操作呢?求具體操作流程?增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票是一樣的操作嗎?
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2016-05-27
貨運行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎?如果可以的話,開出的普票和專票稅點一樣嗎?
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2019-12-12
本月紅沖了上月1000元專票,有開了一張1000元的專票,增值稅申報表的開具專票金額是不是填0元?
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2021-11-05
增值稅申報挑錯---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-125596.82。是什么原因造成的?
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2022-07-07
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年,公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項,雙方約定價值250萬元(與公允價值相符),增值稅進項稅額15萬元(由A公司支付,并開具增值稅專用發(fā)票),A公司的投資準備占有甲公司注冊資本的20%,同時,甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務(wù)處理如下:
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2022-06-11
老師這個題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)購進生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2)向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計5085萬元。 (3)將2輛自產(chǎn)型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工 要求:計算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè),是增值稅一般納稅人,2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元,增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額45200元,化妝品消費稅稅率為15%,款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份,某廣告公司取得廣告發(fā)布收入,開具增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額200萬元,支付廣告發(fā)布費不含稅價60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進制作材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款40萬元,計算當月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
我 給客戶 開了專用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢,我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽說 搞一個什么紅字增值稅專用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
增值稅普通發(fā)票對方給開具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
一次性收款并開具全額發(fā)票,分期確認收入的,請問報增值稅時怎樣填報開票收入和無票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開,是去稅務(wù)申請出口專用的發(fā)票還是直接開具我們平時的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03
確認10月份無票收入時交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬免征增值稅,是開具的普票和專票的合計數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開具普通發(fā)票含稅銷售額10萬,2月開具普通發(fā)票含稅銷售額8萬,3月開具普通發(fā)票含稅銷售額12萬,請問A公司第一季度開具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
非正常戶,16條未申報,欠稅80,罰款怎麼算,
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2019-11-13
老師,合同印花稅需要計提嗎?怎么做分錄?
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2020-05-16
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開具了增值稅專用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費用,如果要抵扣增值稅只能按60%計算,這兩種方法都是不超過當年銷售收入的15%,對么?銷售收入就是指我開票金額吧?
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2019-09-17
繳納增值稅時不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎?為什么實操中的辰希模具有限公司繳納上個月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28