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如果我們給小規(guī)模納稅人開具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來重開?
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2016-07-26
我想請(qǐng)問一下,開的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個(gè)情況說明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒有時(shí)間規(guī)定?還有就是我開具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個(gè)人,個(gè)人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
增值稅普通發(fā)票對(duì)方給開具了四聯(lián),是不是四聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章還是只需要發(fā)票聯(lián)蓋就可以?
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2017-09-05
一次性收款并開具全額發(fā)票,分期確認(rèn)收入的,請(qǐng)問報(bào)增值稅時(shí)怎樣填報(bào)開票收入和無票收入呢
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2019-08-21
老師,出口發(fā)票怎么開,是去稅務(wù)申請(qǐng)出口專用的發(fā)票還是直接開具我們平時(shí)的增值稅發(fā)票就行啊
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2019-06-03
確認(rèn)10月份無票收入時(shí)交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人人季度銷售額不超45萬免征增值稅,是開具的普票和專票的合計(jì)數(shù)額,還是單普票?
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2021-07-13
企業(yè)已經(jīng)交了進(jìn)口增值稅,那么進(jìn)口增值稅認(rèn)證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
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2019-01-04
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價(jià)給拍賣公司進(jìn)行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
稅盤密碼輸錯(cuò)3次,剩下一次,過多久更新
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2022-06-18
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月該企業(yè)外購貨物支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8萬元,并收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票:銷售貨物取得不含銷售額100萬。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率計(jì)算,該企業(yè)八月份增值稅應(yīng)納稅額
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2021-12-31
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2021-03-26
公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例為5‰。2017年12月A公司有關(guān)資料如下: (1)12月1日,“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為125萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為0.625萬元。 (2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價(jià)為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。 (3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購買的10件商品,A公司同意B公司退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。 (4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。 (5)12月28日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)的壞賬1萬元,存入銀行。 (6)2017年12月31日,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
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2021-04-13
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。3月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅額3.9萬元;3月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
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2022-05-30
老師您好,今年5月我們公司購買苗木,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票已經(jīng)抵扣,后面對(duì)方公司說發(fā)票開錯(cuò)了,喊把發(fā)票寄回去重新開具,請(qǐng)問這種農(nóng)場(chǎng)品發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下要如何處理呢? (抵扣的時(shí)候是填了增值稅申報(bào)表表二里面的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄)我個(gè)人覺得因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證、抵扣不一樣,所以開具紅字發(fā)票之類的也應(yīng)該不一樣吧?想著就是復(fù)印好這些開錯(cuò)的發(fā)票備查,然后把原件寄回對(duì)方公司,對(duì)方公司開具正確的發(fā)票了我放進(jìn)憑證里,不知道這樣操作可不可以?謝謝老師
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2019-11-27