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老師,中秋節(jié)送禮和發(fā)給員工的月餅,怎么入賬呢,公司是籌建期,還進(jìn)了一批紅酒,用來(lái)招待客人用的?
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2016-09-09
我們公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用下設(shè)置,管理費(fèi)用下未設(shè)置業(yè)務(wù)招待費(fèi)二級(jí)科目,利潤(rùn)表中 銷售費(fèi)用未列示業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用下有業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示業(yè)務(wù)招待費(fèi)與利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)不一致,如何解決?有謝謝
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2017-04-28
老師公司是10月份去稅務(wù)報(bào)的到,然后11月個(gè)所稅申報(bào)了一個(gè)人2000,當(dāng)時(shí)還沒(méi)開完戶,沒(méi)建賬,現(xiàn)在12月申報(bào)11月的個(gè)所稅2000,現(xiàn)在可以做一筆分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000 可以吧,不用計(jì)提啥的吧
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2015-12-04
老師:上午好!甲公司成立于2016年7月,廠房是租賃乙方的,按合同,要先支付50萬(wàn)押金,后退45萬(wàn)押金,到2023年末,還有5萬(wàn)未收回(特殊原因,現(xiàn)在準(zhǔn)備收回),前期會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是: 1、在支付押金的時(shí)候,會(huì)計(jì)押金入賬: 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50萬(wàn) 貸 :銀行存款50萬(wàn) 后來(lái)又將長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入 裝修費(fèi),最后進(jìn)入了固定資產(chǎn)科目 該固定資產(chǎn)的折舊年限是20年 2、收回押金45萬(wàn)時(shí),又將此款轉(zhuǎn)入了,老板的投資, 借:銀行存款45萬(wàn),貸 :實(shí)收資本45萬(wàn) 3、現(xiàn)在如果收到5萬(wàn)后,該如何入賬?
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2023-12-07
制造企業(yè),在結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)是用料工費(fèi)相加除以噸位 就是那個(gè)費(fèi),就是用那個(gè)工資和那個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用加起來(lái),然后如果我本月有計(jì)題工資,也有發(fā)放工資,那我是不是要把計(jì)提工資加上發(fā)放的工資這個(gè)合計(jì)的數(shù),再加上長(zhǎng)期費(fèi)呀
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)老師,公司與A公司簽訂了一份51萬(wàn)的裝修合同,3月開始支付10萬(wàn),到11月份才支付完合同款,裝修費(fèi)房子是自有的,超過(guò)了房?jī)r(jià)的1%,請(qǐng)問(wèn),這筆裝修費(fèi)是從4月份開始攤銷還是錢付完之后?除此之外,51萬(wàn)中只有15萬(wàn)收到了發(fā)票,之前支付款項(xiàng)的時(shí)候,借記應(yīng)收賬款-A公司,那現(xiàn)在如果要攤銷,是不是應(yīng)該將其轉(zhuǎn)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”呢?
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2019-11-13
快遞公司,一般人,加盟費(fèi)21萬(wàn),收到專票怎么做分錄,付款時(shí)分錄,借成本加盟費(fèi),貸銀行,計(jì)提了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做相反分錄嗎
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2021-12-14
收到半年房租費(fèi)用的發(fā)票 和物業(yè)費(fèi) 需要攤銷嗎??物業(yè)費(fèi)也要攤銷嗎 ??? 攤銷的話是計(jì)入預(yù)付賬款 還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
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2017-07-11
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,我們這個(gè)軟件平臺(tái)是可以一直無(wú)限期用的,攤銷時(shí)間多長(zhǎng)合適呢? 然后對(duì)方是3月份開的發(fā)票,我是4月份入賬到庫(kù)存商品下面的技術(shù)服務(wù)科目的(做錯(cuò)了),現(xiàn)在把他轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么要補(bǔ)計(jì)4、5、6、7月份的攤銷額嗎?
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2022-08-17
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,20年六月份開始納稅申報(bào),因一直無(wú)投資和收入,每季度都是零申報(bào),但是每月會(huì)計(jì)提五個(gè)人工資36600元及辦公費(fèi)和其他費(fèi)用,因?yàn)闆](méi)有投資無(wú)法發(fā)放工資,我年底可否把費(fèi)用都轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中?
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2021-01-07
盈利性的培訓(xùn)學(xué)校 自己做了不銹鋼的滑梯 記入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 怎么做分錄
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2020-01-02
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下就是月子中心的公司購(gòu)入的所有東西倉(cāng)庫(kù)都入庫(kù)了,所有東西含有固定資產(chǎn)(2000以上),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(1000-2000元之間)及低值易耗品(1000以下),入庫(kù)的時(shí)候怎么做分錄?領(lǐng)用的時(shí)候怎么做分錄?
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2023-06-21
所得稅報(bào)表,期間費(fèi)用明細(xì)必須填寫嗎?我按照實(shí)際數(shù)據(jù)寫了薪酬,招待費(fèi),辦公運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),凈利潤(rùn)正好就是去年利潤(rùn)表數(shù)據(jù) 然后納稅賬目調(diào)整明細(xì)又出現(xiàn)職工薪資,業(yè)務(wù)費(fèi),利息支出,填進(jìn)去就不對(duì)了
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2022-04-11
老師。企業(yè)還沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)期待攤費(fèi)可以計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2020-05-18
老師,抵扣聯(lián)封面寫抵扣月份的日期還是待抵扣月份的日期
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2020-12-14
請(qǐng)問(wèn),新辦企業(yè)稅務(wù)備案的會(huì)計(jì)制度為企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在還沒(méi)收入,也未開始經(jīng)營(yíng),銀行產(chǎn)生的利息和手續(xù)費(fèi)是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定未開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前的開辦費(fèi)用都進(jìn)長(zhǎng)期待攤),還是直接進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2016-05-11
匯算清繳表A105080長(zhǎng)期待攤費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表里 資產(chǎn)帳載金額、本年攤銷額、累計(jì)攤銷額、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、按稅收一般規(guī)定計(jì)算額 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)了 要不要填在這表里 填的話這幾列分別填什么數(shù)據(jù)?
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2017-05-20
預(yù)付加盟費(fèi)180000(3年),本月開入發(fā)票180000元。因做會(huì)計(jì)分錄,之前是借:預(yù)付賬款180000元貸:銀行存款180000,8月開入發(fā)票180000元合同是3年的。應(yīng)該做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用180000貸:預(yù)付賬款180000 當(dāng)月在再做 借:管理費(fèi)用60000貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用60000對(duì)?
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2018-09-15
個(gè)人的二級(jí)建造師掛靠我們單位,這是違法行為,但我已經(jīng)入賬了,我是這么做的:第一筆:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17000 貸:銀行存款 17000 然后我分為五個(gè)月來(lái)攤銷 借:管理費(fèi)用--員工工資 3400 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3400 老師現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的辦法呢?
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2017-10-20
籌建時(shí)間半年,跨年度,費(fèi)用是計(jì)入開辦費(fèi)?開辦費(fèi)用是轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤好還是一次性直接做損益類管理費(fèi)用
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2018-11-04