所得稅報表,期間費(fèi)用明細(xì)必須填寫嗎?我按照實際數(shù)據(jù)寫了薪酬,招待費(fèi),辦公運(yùn)費(fèi)差旅費(fèi),財務(wù)費(fèi),凈利潤正好就是去年利潤表數(shù)據(jù) 然后納稅賬目調(diào)整明細(xì)又出現(xiàn)職工薪資,業(yè)務(wù)費(fèi),利息支出,填進(jìn)去就不對了
jing
于2022-04-11 17:50 發(fā)布 ??941次瀏覽
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小寶老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
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你好是,這個必須填寫,你這些費(fèi)用明細(xì)加了來總數(shù)要和利潤表里費(fèi)用金額對應(yīng)起來的
2022-04-11 17:55:55

沒有關(guān)系的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-04-23 14:54:48

是不可以的,哪里有這樣的事情。
而且要注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要發(fā)生,就會涉及到納稅調(diào)增的。
2019-04-26 10:59:58

發(fā)票是今年的就計入今年的費(fèi)用
2018-04-12 20:14:24

學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢?
老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動。
此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時。
2023-03-09 14:39:20
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