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小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務局的對不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計抵減政策條件的銷售額占比計算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務銷售額合計 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費用15萬和電信費5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務銷售額合計20萬 元?
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2019-04-18
老師您好,銷售的產(chǎn)品次月退回,銷售時6000元,退回時我們只退給對方5000元,(銷售給國外的,發(fā)票我們還未開,銷售時增值稅未繳納)請問如何做賬?
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2016-10-12
買二送一方式銷售,增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品,銷售金額1500元,折扣為500元,共銷售1200件,不含稅售價500,進價200元,應繳納的所得稅額怎么計算?
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2019-11-13
買二送一方式銷售,增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品,銷售金額1500元,折扣為500元,共銷售1200件,不含稅售價500,進價200元,應繳納的所得稅額怎么計算?
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2021-05-15
報稅時填寫了稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應填寫在第十欄這些信息,但是我沒有其他的收入了,只開了這一個票,這該怎么填?
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2020-04-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開出一臺車的機動車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒超過30萬 雖然是按照1%開票的 季報增值稅時還是按照之前3%的免稅銷售額填寫對嗎?就不根據(jù)我實際發(fā)票的1%金額填寫了
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2020-04-09
小規(guī)模自行開具的發(fā)票不含稅銷售額不是應該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)這一欄請問要把開3%發(fā)票的銷售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國稅開的爐渣發(fā)票,現(xiàn)在該報增值稅了,你幫我看看怎么報,不含稅銷售額是53281.56
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2017-10-24
請問老師,小規(guī)模酒店1月專票、普票都開了3%和1%稅率的發(fā)票,我等到3月季報時,可以按照不含稅銷售額的2%來倒擠優(yōu)惠的部分嗎?一月就超45萬收入了。
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2022-02-14
你好,老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報,1-3月份開票8萬,其中5萬是專票,3萬是普票。那么這個8萬的收入,是不是都填寫在免稅銷售額的11欄? 還是需要把5萬專票收入填寫在第一欄?
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2020-04-19
老師,請教一個問題。我們公司采購一些原材料,然后請加工廠幫我們加工成產(chǎn)品,我們只支付加工費?,F(xiàn)在我們遇到一個問題,就是加工廠那邊要充產(chǎn)量,就想找我們幫幫忙,讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們,在由他們加工,然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實際上我們只付加工費,但是中途涉及到了銷售材料給他們,所以要開發(fā)票。請問這樣做,有風險么。
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2019-06-12
去年因銷售未開票做了無票收入,但現(xiàn)在客戶要求開票,怎么辦
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2018-07-04
酒店商務中心售出的零食 煙開票是與住宿發(fā)票一起開專票嗎
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2018-08-22
銷售方企業(yè)采用簡易計稅方法,開具出的發(fā)票是普票還是專票?
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2020-09-23
公司銷售材料(13%專票)給個體工商戶,個體工商戶加工后再銷售銷售產(chǎn)品給公司,雙方的賬務怎么處理比較好。
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2021-12-07