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電腦租金,在管理費(fèi)用那個(gè)科目,沒(méi)有發(fā)票,白條
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2024-07-06
老師好 減資登報(bào)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用二級(jí)科目是什么
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2022-10-12
老師你好,我單位辦理商品房不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)記開(kāi)發(fā)成本還是管理費(fèi)用?
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2021-12-31
老師您好,請(qǐng)問(wèn):多選題里存在下面選項(xiàng),說(shuō)法正確還是錯(cuò)誤? A.企業(yè)內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出,應(yīng)于發(fā)生時(shí)計(jì)管理費(fèi)用
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2022-04-24
請(qǐng)問(wèn)下調(diào)整以前年度的費(fèi)用,如何調(diào)出來(lái),比如管理費(fèi)用車輛費(fèi)用
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2022-09-06
老師好,要代開(kāi)場(chǎng)地租金費(fèi),是要選什么征收品目呢?
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2019-12-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,核定征收的話,填的收入是開(kāi)票金額吧?
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2021-03-31
我們是定額征收的,就是開(kāi)具的金額有限制嗎?
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2016-07-04
老師,核定征收的個(gè)體戶在申報(bào)增值的時(shí)候,開(kāi)票金額與核定的金額不一致,是按開(kāi)票金額來(lái)報(bào)稅對(duì)嗎
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2021-04-12
剛成立公司注冊(cè)資本50萬(wàn),實(shí)收資本0,公司日常支出項(xiàng)均由法人墊付,賬務(wù)處理:借銷管財(cái)費(fèi)用;貸:其他應(yīng)付款-法人;請(qǐng)問(wèn)這樣處理賬務(wù)是否正確?
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2020-06-01
預(yù)收定金,客戶取消訂單,定金不退回,是否要繳納增值稅?
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2021-09-16
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學(xué)習(xí),然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費(fèi)用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問(wèn)一下,審計(jì)費(fèi)用為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入成本?還有如果計(jì)入成本了,那營(yíng)業(yè)外收入80,可不可以寫(xiě)成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預(yù)計(jì)銷售收入分別為300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、320萬(wàn)元、2280萬(wàn)元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當(dāng)月銷售當(dāng)月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當(dāng)中材料按下月銷售收入的80%采購(gòu)。付款政策:當(dāng)月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬(wàn)元,制造費(fèi)用和銷售管理費(fèi)用共計(jì)68.5萬(wàn)元(其 中包含折日15萬(wàn)元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬(wàn)元,現(xiàn)金余缺通#過(guò)銀行借款來(lái)調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長(zhǎng)期貸款10萬(wàn)元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時(shí)的借款利率12%,借款的本金必須是1萬(wàn)元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無(wú)現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷業(yè)務(wù)均通過(guò)“應(yīng)收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計(jì)算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費(fèi)用貸銀行存款讓我記錯(cuò)科目為借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-05-25
給采購(gòu)餐費(fèi)備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費(fèi)備用金,這個(gè)第一次給剩下的100元可不可以當(dāng)做退回來(lái)的,分錄這樣做借管理費(fèi)用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 不過(guò)事實(shí)上這100塊是沒(méi)有退回來(lái),而是作為下次給的2000餐費(fèi)一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買東西做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒(méi)有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2020-07-11
你好,我9月份計(jì)提了咨詢費(fèi)用50萬(wàn): 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 500000 貸:其他應(yīng)收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費(fèi)80萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬做分錄?
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2017-11-30