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出口征資源稅嗎,不是進(jìn)口不征,出口不退嗎
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2022-04-29
我司增加了出口退稅業(yè)務(wù),國稅還沒辦理。后續(xù)我應(yīng)處理些什么?咱課堂哪些課程關(guān)與出口退稅實操的?我看哪些課程比較好?
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2018-10-21
"甲公司是一家有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè),2022年2月從境外進(jìn)口小轎車50輛,每輛小轎車的買賣成交價為14萬元,運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)總額為10萬元,保險費(fèi)總額2萬元。小轎車的關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為9%,增值稅稅率為13%。甲公司已經(jīng)繳納了相關(guān)稅費(fèi),并取得了完稅憑證。(假設(shè)款項均已支付,小汽車已經(jīng)到達(dá)) 要求:(1)計算進(jìn)口小轎車的CIF到岸價;(10分) (2)計算應(yīng)繳納的關(guān)稅(10分) (3)計算組成計稅價格和應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅;(30分) (4)編制進(jìn)口業(yè)務(wù)
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2023-03-22
公司購買的電腦2月做成了財務(wù)費(fèi)用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經(jīng)報稅了,
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2017-03-28
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
電子稅務(wù)局中按期應(yīng)申報中財產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報一直顯示未申報這個怎么處理
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2021-07-12
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個點(diǎn),今天收到一張普票,稅率還是16?不應(yīng)該是3個點(diǎn)嗎
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2018-08-24
請教下計提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
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2020-10-28
某電子設(shè)備企業(yè)為一般納稅人,2021年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價款為200萬元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品,共取得現(xiàn)金收入5000萬元,舊貨抵價金額為 1780萬元,開具普通發(fā)票。 (3)購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款1000萬。 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬。 (5)進(jìn)口一批貨物,該批貨物不征收消費(fèi) 稅,關(guān)稅完稅價格20萬,進(jìn)口關(guān)稅4萬,取得海關(guān)開具的專用繳款書。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,寫出詳細(xì)計算步驟。只寫計算結(jié)果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗收入庫。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2019-04-18
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項稅>進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進(jìn)項稅的時候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
在國稅里報完增值稅了,可是找不到填報表的入口啊。在哪里填報表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤的。圖上的這些都點(diǎn)開了沒有找到填報表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時間上的限制。具體怎么操作呢?會計學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請問老師進(jìn)口技術(shù)開發(fā)、服務(wù)合同,可以免營業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時候可以低進(jìn)項稅,但報稅的時候這的金額應(yīng)該怎么填寫?報稅系統(tǒng)沒有這個金額呢?
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易,報關(guān)出口后,要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后,才能對賬開票確認(rèn)收入,后續(xù)再開增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
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2022-05-22
老師您好,審核憑證時,其他都可以審核,唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅這張,點(diǎn)審核彈出提示窗口:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用
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2022-02-11
公司屬于煙臺開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售2臺使用過機(jī)器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報免稅?
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2017-06-28