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專項(xiàng)子女附加添加申請(qǐng)都填寫(xiě)完了,為什么扣除的稅還沒(méi)有變
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2021-10-03
小規(guī)模納稅人在一個(gè)季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)九萬(wàn)元錢(qián),那么季末報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表呢?
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2018-03-19
公司全部經(jīng)營(yíng)外銷(xiāo),當(dāng)月收到購(gòu)貨發(fā)票并認(rèn)證了,還沒(méi)出口,增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),下個(gè)月出口了,增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2019-02-20
請(qǐng)教下老師,公司注銷(xiāo),增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營(yíng)業(yè),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是這個(gè)月銷(xiāo)售了80萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)只有10萬(wàn),那我做賬 應(yīng)該怎樣 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸:未交增值稅 70 嗎? 以往未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 用來(lái)抵扣嗎? 還是只能申報(bào)表上抵扣,憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào),未開(kāi)票收入10萬(wàn)元,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn),這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中哪一欄呢?增值稅額自己計(jì)算后填寫(xiě)?
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2023-04-14
老師,您好!麻煩請(qǐng)教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷(xiāo)售額沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對(duì)嗎,謝謝!
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2023-01-04
老師,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅,又在增值稅申報(bào)表中申請(qǐng)了減免,這樣做對(duì)嗎?
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2022-04-12
請(qǐng)教下老師,公司注銷(xiāo),增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入,增值稅申報(bào)表具體填哪行哪列,是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫(xiě)主表嗎
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2022-01-16
老師,請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢(qián),那怎么辦 問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢(qián)的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具普票10萬(wàn)元,1%的專票20萬(wàn),3%的專票6萬(wàn),都是不含稅的銷(xiāo)售額,怎么填增值稅申報(bào)表?
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2023-09-10
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%嗎??墒翘顖?bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%,這個(gè)和怎么操作呀,因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表,不知道怎么申報(bào),所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師,小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無(wú)票收入10萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬(wàn)申報(bào)稅款,但在第四季度客戶又要求開(kāi)票了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?我的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額是40萬(wàn),而實(shí)際上第四季度我們只有30萬(wàn)的收入,申報(bào)表上的收入不能比開(kāi)票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ?
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開(kāi)了專票也開(kāi)了普票怎么報(bào)稅?增值稅申報(bào)表怎么填
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2021-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表,填在哪一行
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2023-07-11
出口外貿(mào)企業(yè),我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元,實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金,而且貨代發(fā)票上面也開(kāi)了5280美元的金額,目前我們的應(yīng)付賬款—貨代(代收代付海運(yùn)費(fèi))科目借方了,而且調(diào)整的話收入要少報(bào),那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問(wèn)題了,老師給一個(gè)解決的方案,謝謝
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2022-06-17
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷(xiāo)售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎?
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2020-12-28
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人發(fā)生的無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓,是免稅的稅率,到時(shí)怎么申報(bào)呢?填在增值稅申報(bào)表哪里呢?
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2021-09-16