
出口外貿(mào)企業(yè),我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元,實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金,而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額,目前我們的應(yīng)付賬款—貨代(代收代付海運(yùn)費(fèi))科目借方了,而且調(diào)整的話收入要少報(bào),那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了,老師給一個(gè)解決的方案,謝謝
答: 不用,您這只是會(huì)計(jì)入賬科目 錯(cuò)誤。 但是您申報(bào)表數(shù)據(jù)并沒錯(cuò)的。
增值稅申報(bào)表中有預(yù)收賬款做申報(bào)增值稅的嗎?
答: 你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預(yù)收是不用申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我的報(bào)關(guān)單CIF10200美元,運(yùn)費(fèi)200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元10000*6.4=64000元,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,免稅收入64000元,還是64000/1.13=56637.17元我報(bào)哪個(gè)對(duì)?
答: 你好,報(bào)增值稅按FOB報(bào),按64000申報(bào).沒有增值稅率的

