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因?yàn)閱挝挥袝汗廊霂?kù)的成本,為了區(qū)分結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候設(shè)了二級(jí)科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,那么不是暫估商品,是正常結(jié)轉(zhuǎn)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下設(shè)二級(jí)科目要設(shè)什么名稱(chēng)?
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2017-06-22
您好,我司現(xiàn)出售一固定資產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)r(jià)值306萬(wàn),土地310萬(wàn),廠(chǎng)房評(píng)估價(jià)值413萬(wàn),評(píng)估費(fèi)用8千,開(kāi)票銷(xiāo)售860萬(wàn),繳增值稅40萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄如何做,那個(gè)重新評(píng)估的價(jià)格還要入賬嗎
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2021-03-25
老師,我想請(qǐng)問(wèn),只有商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)材料,發(fā)票未拿到,材料已入庫(kù),需要暫估入賬嗎?為什么要暫估入賬呢?還有就是,暫估入賬,對(duì)什么有影響?可以減少當(dāng)個(gè)季度的企業(yè)所得稅?
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2019-06-11
老師,6月份我暫估入庫(kù)了一批設(shè)備,已計(jì)提2期折舊,9月收到發(fā)票,計(jì)算發(fā)現(xiàn),暫估比發(fā)票多了9400左右,也就是計(jì)提這邊估計(jì)是多了幾百元,我需要去沖銷(xiāo)這幾百的折舊費(fèi)嗎?
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2022-10-20
紡織廠(chǎng),倉(cāng)管每個(gè)月底交了一張表給財(cái)務(wù),拿張表的內(nèi)容包含了【成品生產(chǎn)銷(xiāo)售暫估/材料采購(gòu)領(lǐng)用暫估表/庫(kù)存處理暫估表】,這些表干嘛用的,如果庫(kù)存盤(pán)的不對(duì),會(huì)怎么樣
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2017-10-11
老師好,3月暫估收入100萬(wàn)(未開(kāi)票),當(dāng)時(shí)已申報(bào)繳納16%銷(xiāo)項(xiàng)稅13.79萬(wàn)元,5月實(shí)際結(jié)算發(fā)現(xiàn)收入多暫估了20萬(wàn),實(shí)際開(kāi)票是80萬(wàn)應(yīng)交稅11.03,那我3月多暫估的收入怎么處理?
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2019-05-27
投資企業(yè),進(jìn)行固定資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估,賬上凈值是2000萬(wàn),評(píng)估價(jià)值是1800萬(wàn),那么應(yīng)該按哪個(gè)金額確定固定資產(chǎn)價(jià)值;如果是按照評(píng)估價(jià)值1800萬(wàn)入賬,則200萬(wàn)的差額計(jì)入到哪里?
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2016-12-13
老師,我想請(qǐng)問(wèn),只有商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)材料,發(fā)票未拿到,材料已入庫(kù),需要暫估入賬嗎?為什么要暫估入賬呢?還有就是,暫估入賬,對(duì)什么有影響?可以減少當(dāng)個(gè)季度的企業(yè)所得稅?
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2019-06-11
公墓購(gòu)買(mǎi)了一批樹(shù),準(zhǔn)備做綠化,經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估,合同價(jià)小于評(píng)估價(jià)。該如何做帳呢?是合同價(jià)做1個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的借方科目?還是以單價(jià)打折做科目,又是什么科目?
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2019-04-01
,老師,公司購(gòu)買(mǎi)原材料,錢(qián)已付,東西也收到了,但是銷(xiāo)售方暫時(shí)開(kāi)不了發(fā)票。剛有老師解答說(shuō)是暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)能入成本嗎?還是等發(fā)票到了以后沖掉暫估,然后再入成本?
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2019-05-08
已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計(jì)價(jià)值確定成本,并計(jì)提折舊;如果暫估數(shù)大于決算數(shù),會(huì)計(jì)分錄怎么做,如果暫估100萬(wàn),實(shí)際90萬(wàn)
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2021-05-30
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳的時(shí)候,去年有個(gè)暫估10萬(wàn)的成本發(fā)票沒(méi)有回來(lái),當(dāng)時(shí)做了納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn),去年暫估的分錄,需要怎么處理?當(dāng)時(shí)是借:庫(kù)存 貸:暫估-應(yīng)付 ,后來(lái)直接結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-03-01
老師,請(qǐng)問(wèn),我們已經(jīng)給對(duì)方付過(guò)款了,原材料也入庫(kù)了,但是對(duì)方的發(fā)票遲遲未到,我掛的是應(yīng)付賬款暫估,等到發(fā)票來(lái)了,我在沖回去,掛應(yīng)付裝款,請(qǐng)問(wèn)正確的分錄怎么做?
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2019-11-04
銷(xiāo)售商品相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本不能夠合理地估計(jì),此時(shí)企業(yè)不應(yīng)確認(rèn)收入,此時(shí)若已收到價(jià)款,應(yīng)將已收到的價(jià)款確認(rèn)為負(fù)債,通過(guò)“預(yù)收賬款”科目核算。為什么?
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2018-10-06
我公司是會(huì)計(jì)咨詢(xún)公司,給客戶(hù)做了咨詢(xún),開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅已繳納,可是客戶(hù)2年沒(méi)有付款,估計(jì)款項(xiàng)要不回來(lái)了,我公司沒(méi)有要到錢(qián)還交了稅,虧了,怎樣沖銷(xiāo)已繳稅款,
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2023-09-02
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在我們公司預(yù)收是200萬(wàn),但是應(yīng)收賬款是2000萬(wàn),一般比較好的內(nèi)控制度,應(yīng)收賬款要以什么數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估,這個(gè)應(yīng)收賬款是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,就是在什么 數(shù)值內(nèi)。
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2021-12-09
請(qǐng)問(wèn)公戶(hù)上沒(méi)有好多款,能后老板每月都以個(gè)人戶(hù)上款打到公戶(hù)上,不知道為什么要打到公戶(hù),估計(jì)是公司公戶(hù)發(fā)工資不夠錢(qián)發(fā),所以才打款的,像這種情況分錄是怎么做呢
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2020-06-15
小規(guī)模納稅人 7月未收到發(fā)票 未支付款項(xiàng) 入庫(kù)時(shí)候按入庫(kù)單記錄金額 借 庫(kù)存商品10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 沒(méi)有設(shè)暫估款科目 8月收到發(fā)票上面金額總價(jià)是18000 要怎么做賬
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2018-09-22
老師好,請(qǐng)問(wèn),去年的一筆暫估款,現(xiàn)在紅沖, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款100 紅沖借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-100 貸應(yīng)付賬款-100 這個(gè)時(shí)候,未分配利潤(rùn)出現(xiàn)的是正數(shù)100,正確嗎?
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2019-07-09
老師你好,購(gòu)買(mǎi)原材料,收到貨時(shí),未收到發(fā)票及未付款,當(dāng)時(shí)根據(jù)入庫(kù)單,借:原材料 貸:應(yīng)付暫估款,現(xiàn)在收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票上原材料與入庫(kù)時(shí)不符,并已付款,該如何入賬
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2021-09-07