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收了對方貨款及押金,現(xiàn)在要退一部分款項,退的這部分錢是否需要對方開收據(jù)給我們
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2019-08-07
老師早上好,比如把錢存入銀行,只編付款憑證,不變收款憑證,是指現(xiàn)金付款憑證嗎?那從銀行取錢呢是編銀行付款憑證?
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2019-04-18
先從工帳上實付貨款,然后我們現(xiàn)金私下給好處 到時候直接扣收入??如果是跨月我怎么 處理??當(dāng)月付款,次月返點呢
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2017-07-04
老師您好,最后一項,題意中說“現(xiàn)金付訖”,為什么你寫了銀行存款的變化?
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2021-10-31
銀行存款提取現(xiàn)金最多能提取多少???
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2016-09-29
用現(xiàn)金繳款單往基本戶上有現(xiàn)金,可以嗎
1/1019
2021-02-25
我們截止7.25-8.25為一個月。我們是每月25號截止。25之前我已經(jīng)上賬未付款。昨天給的貨款,我的現(xiàn)金賬改咋記。
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2016-09-05
公司的現(xiàn)金收據(jù)是不是收款方或付款方立都可以
1/1408
2015-10-23
老師為什么有的時候,又說金額,出票日,收款人不寫票據(jù)無效, 這里又說付款人沒寫無效,這個要怎么區(qū)別
3/1227
2021-08-06
關(guān)于企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行時所需填制的憑證中,為什么只填制付款憑證,不填制收款憑證?
1/3022
2019-08-18
報個稅的時候在填個人承擔(dān)社保部分金額時沒有填失業(yè)保險金額(應(yīng)該填但沒有填報),但工資的時候扣除了,這樣會有什么影響嗎
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2019-08-10
老師,前臺操作失誤,導(dǎo)致銀聯(lián)卡多刷3塊,現(xiàn)金從財務(wù)支了三元,但是前面銀聯(lián)已經(jīng)做過帳了,這個怎么做帳?借其他業(yè)務(wù)收入,貸現(xiàn)金,??
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2018-12-19
收益相關(guān)的,用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費用或損失,且已經(jīng)實際收到補助資金的,應(yīng)當(dāng)按照實際收到的金額計入當(dāng)期損益,怎么理解?
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2021-07-21
老師好,我公司是物流公司,平時由于司機失誤,常常被對方公司罰款。依據(jù)是對方公司開一張收據(jù)抵我公司的運費款。外帳怎樣記帳?
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2016-07-09
你好 老師,我現(xiàn)在要建賬套。這個公司開了很多年但是都沒有賬,現(xiàn)在有的信息是庫存現(xiàn)金,存貨,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款。其他就沒有 我怎么建賬呢
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2021-09-18
公司出納在現(xiàn)金繳款單誤將老板投資款寫成備用金了,做賬分錄還按實收資本走么?
1/994
2018-09-29
墊付的項目資金,我們記賬是:借:應(yīng)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金 收到財政撥款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,檢查時,說記賬方法不完善,需要走“財政項目撥款收入”,請問,需怎樣記賬?謝謝!
1/2690
2019-07-25
2.不符合終止經(jīng)營定義的持有待售的非流動資產(chǎn)或處置組,其減值損失和轉(zhuǎn)回金額及處置損益應(yīng)當(dāng)作為持續(xù)經(jīng)營損益列報;終止經(jīng)營的減值損失和轉(zhuǎn)回金額等經(jīng)營損益及處置損益應(yīng)當(dāng)作為終止經(jīng)營損益列報。(?。? 老師這說的什么意思
1/2660
2020-08-07
北京報印花稅,提交稅源信息時候反應(yīng) 提交稅源失敗。 稅款所屬期為2022-01-01至2022-12-31的匯總稅源信息提交失敗,金三接口返回原因:調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_bjsw_svr004,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030092000002:出現(xiàn)系統(tǒng)級異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進(jìn)一步分析處理 請問是什么問題,怎么操作
2/2040
2023-01-14
老師,請問,下面題中關(guān)于內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵消的分錄,在2019年作分錄是 借:應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2000 貸:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2000 借:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 100 貸:信用減值損失 100 題目中說到了第二年2020年該應(yīng)收賬款收回,所以作分錄如下↓ 借:應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 2000 貸:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 2000 借:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 100 貸:未分配利潤——年初100 借:信用減值損失 100 貸:應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 100 這樣做分錄對嗎?
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2019-08-02