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那個(gè)個(gè)稅返還到賬后,不是要繳納增值稅嗎,申報(bào)增值稅填哪一項(xiàng)呀,這個(gè)也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)表需要填的都是稅控器的開(kāi)票額
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2018-08-02
收到一筆收入,普票的.我們單位是小規(guī)模納稅人,怎么做分錄,最主要的是應(yīng)交增值稅做在哪?是應(yīng)交增值稅-未交增值稅.還是哪個(gè)科目?
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2020-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目應(yīng)該怎么核對(duì)哈,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟轉(zhuǎn)出多交增值稅是跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字核對(duì)么
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2019-08-18
老師,為什么增值稅不用計(jì)提而稅金及附加需要計(jì)提,稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算出來(lái)的嗎?為什么增值稅不用計(jì)提呢
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2023-03-08
老師,金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備時(shí),不影響金融資產(chǎn)賬面價(jià)值的為什么是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資啊
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2022-02-11
為什么長(zhǎng)投權(quán)益法轉(zhuǎn)成本法,個(gè)別報(bào)表初始入賬成本等于原來(lái)長(zhǎng)投的賬面價(jià)值+新追加的公允價(jià)值,而合并報(bào)表都要看公允價(jià)值呢?
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2020-07-18
老師,我問(wèn)下,持有期間,公允價(jià)值增高了,計(jì)入借公允價(jià)值變動(dòng),貸 變動(dòng)損益,在出售的時(shí)候,是不是要把公允價(jià)值變動(dòng)的轉(zhuǎn)入投資收益
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2015-12-09
小規(guī)模納稅人2月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,增值稅和附加稅都交了稅的,現(xiàn)在申報(bào)附加稅是零申報(bào)還是要填開(kāi)票交的增值稅。
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2019-04-03
購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,價(jià)款15000,增值稅1950,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方墊付運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元,用銀行存款支付,的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-13
外地工程預(yù)繳增值稅的同時(shí),也交了附加稅,預(yù)繳增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:現(xiàn)金 ,那交的附加稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2019-03-26
用固定資產(chǎn)投資,折余價(jià)值只有6萬(wàn),投資是10萬(wàn),要怎么做賬,怎么繳納增值稅 增值稅是按照長(zhǎng)投的金額交稅,不是按資產(chǎn)損益的數(shù)字
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2022-05-11
老師請(qǐng)教一下,2月收到對(duì)方開(kāi)的送貨單,3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
老師,個(gè)體戶(hù)當(dāng)時(shí)手機(jī)里代開(kāi)專(zhuān)票就交了增值稅了,那現(xiàn)在查賬征收,報(bào)表是0報(bào)的增值稅,那我的賬務(wù)里這次增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?做分錄
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2023-03-22
其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)為什么不可以直接用兩期的公允價(jià)值之差,但是其他權(quán)益工具投資就可以用公允價(jià)值之差來(lái)計(jì)算
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2020-05-29
新出的小規(guī)模開(kāi)普票免增值稅,是在專(zhuān)+普合計(jì)不超過(guò)45萬(wàn)內(nèi)免普票增值稅,還是超過(guò)45萬(wàn)也可以免增值稅,不受45萬(wàn)的額度約束了
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2023-03-15
你好,公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)當(dāng)做辦公用,可以抵扣增值稅嗎? 若是買(mǎi)的新辦公樓,怎么抵扣增值稅,若是買(mǎi)的二手辦公樓,又怎么抵扣增值稅呢?
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2019-07-05
2013年12月31日,甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備前的賬面價(jià)值為1 000萬(wàn)元,公允價(jià)值為980萬(wàn)元,預(yù)計(jì)處置費(fèi)用為80萬(wàn)元,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬(wàn)元。2013年12月31日,甲公司應(yīng)對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為( ?。┤f(wàn)元。 A.0   B.20   C.50  D.100
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2020-06-25
您好老師 報(bào)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷(xiāo)處理 提交時(shí)提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實(shí) 這個(gè)已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
有關(guān)業(yè)務(wù)人員出差的住宿費(fèi)用,有開(kāi)了增值稅,這樣的增值稅是否可以抵扣。如附檔圖片
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2017-07-19
不是到月末的時(shí)候得轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,為什么這個(gè)沒(méi)有做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄呢
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2017-03-09