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我們應(yīng)該放長(zhǎng)攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來(lái),調(diào)到長(zhǎng)攤,這個(gè)要怎么處理好呢?
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2018-05-25
盤盈就是涉及貸方:管理費(fèi)用,最后要進(jìn)去本年利潤(rùn),這個(gè)有沒(méi)有涉及到稅費(fèi)問(wèn)題?一般怎么出現(xiàn)盤盈的?
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2019-07-10
杜邦公式分為三個(gè)指標(biāo)就是為了用因素分析法進(jìn)行分析嗎?
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2020-05-15
成本會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)題 分配法計(jì)算分配修理供電費(fèi)用
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2022-04-21
估計(jì)明白錯(cuò)那了,那個(gè)一借一貸平了,就沒(méi)有接轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),但是現(xiàn)在紅字不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)了,就是管理費(fèi)用借方紅字380,貸方紅字380,應(yīng)該分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),已經(jīng)繞暈了,
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2017-04-06
老師 管理費(fèi)用 借方貸方都有金額 我月末是不是按照兩者相減的金額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2015-12-01
1、答案中計(jì)算加權(quán)平均資本的時(shí)候,5000怎么來(lái)的,題目給的平均總資產(chǎn)不是5200嗎? 2、答案計(jì)算調(diào)整的稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為啥是加上200*0.75?額外發(fā)生的營(yíng)銷支出200萬(wàn)元,計(jì)入銷售和管理費(fèi)用,不是應(yīng)該減去利潤(rùn)嗎? 3、答案中計(jì)算調(diào)整后的平均資本占用,為啥不直接加上200,加稅后是什么意思?其實(shí)不太懂費(fèi)用資本化為啥稅后?
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2023-07-05
老師 如果上月管理費(fèi)用出錯(cuò) 且已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本月如何修改 直接沖銷錯(cuò)誤憑證更改 對(duì)嗎? 還是沖本年利潤(rùn)?
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2016-08-30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,為什么?
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2018-05-23
老師,建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務(wù)處理收入費(fèi)用成本,還是按建造合同那種核算
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2020-08-03
老師,我不理解5-5的例題分錄為什么是那樣的,能整個(gè)分析一下嗎?
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2020-07-29
上個(gè)月借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用,這個(gè)月需要做相反分錄嗎?
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2019-05-04
乙公司為增值稅一般物稅人,材料采用計(jì)劃成本核算,月初材料計(jì)劃成本為300萬(wàn)元,材料成本差異為節(jié)約2萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)入材料的實(shí)際成本為110萬(wàn)元,計(jì)劃成本為120萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為180萬(wàn)元,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用1600000元,車間管理部門領(lǐng)用250 000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用50 00元。 要求:1.計(jì)算本月材料成本差異率 2計(jì)算發(fā)出材料負(fù)擔(dān)的差異 3計(jì)算發(fā)出材料的實(shí)際成本 4,當(dāng)月結(jié)存材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的差導(dǎo) 5.當(dāng)月結(jié)存材料的實(shí)際成本 6.編制發(fā)出材料相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-06
計(jì)提工資,社保公積金的會(huì)計(jì)分錄 例如管理費(fèi)用應(yīng)付工資600社保60公積金45(企業(yè)負(fù)擔(dān))個(gè)稅12實(shí)發(fā)500怎么做分錄
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2020-05-19
去年多計(jì)提了100元管理費(fèi)用,今年調(diào)了,等于是未分配利潤(rùn)增加了對(duì)吧。如果一開(kāi)始虧損了200元,加上這次調(diào)增的是不是就只虧損了100元了,等于未分配利潤(rùn)是-100了?
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2017-06-19
物業(yè)公司提前計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2017-03-29
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)如果是烘焙店的話,當(dāng)天處理賣不出去的面包怎么做會(huì)計(jì)分錄?是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是管理費(fèi)用
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2019-09-10
老師們,管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方,管理費(fèi)用是貸方怎樣處理?
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2020-04-24
老師,我3月有一張憑證科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費(fèi)用-資質(zhì)費(fèi) 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實(shí)收資本 科目,請(qǐng)問(wèn),我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實(shí)收資本28800
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2023-08-30
老師,管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),那么需不需要再進(jìn)行本年合計(jì)?
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2020-11-23