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老師,我們應(yīng)該放長攤的費(fèi)用,錯誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報(bào)表管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費(fèi)用少做1000。為什么月底出報(bào)表時管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費(fèi)都可以記在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里嗎
2/922
2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費(fèi)用,請問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費(fèi)用的本年累計(jì) 是本月合計(jì)加上上個月合計(jì)嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤里管理費(fèi)用能不能匯總寫一個數(shù),還是必須分項(xiàng)寫
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2015-12-24
在登記總分類帳時,例如管理費(fèi)用期初余額為0一月本月合計(jì)借方1200貸方1200余額0本年累計(jì):借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費(fèi)用借方4000貸方4000余額0那如何登記計(jì)算本年累計(jì)呢?
1/1939
2017-10-06
老師,請教,管理費(fèi)用可以在借方為負(fù)數(shù)嗎,本年利潤可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)借方為負(fù)數(shù)嗎
10/2951
2020-03-14
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費(fèi)用做錯了,我這個月沖銷:借管理費(fèi)用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候,借本年利潤 貸管理費(fèi)用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對嗎?)
3/1011
2021-10-13
管理費(fèi)用第四季度是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是正的可以嗎
1/288
2024-01-11
在進(jìn)行會計(jì)總賬登記的時候,進(jìn)行本月合計(jì)用不用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的也計(jì)算進(jìn)去。 比如進(jìn)行管理費(fèi)用登記的時候,其中還有一筆將管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤,需不需要把這一筆也記入本月合計(jì)?
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2022-05-11
老師管理費(fèi)用該怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用嗎
1/2099
2020-05-26
老師我的管理費(fèi)用本月的本年累計(jì)數(shù)比上月的本年累計(jì)數(shù)少,并且沒有沖銷,這是什么原因
3/2364
2022-05-02
管理費(fèi)用怎么不可以放在貸方呢,您說放在貸方會影響本年利潤,但是我還是不明白
1/5906
2018-07-04
管理費(fèi)用是不是每月累加,到年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
1/1377
2018-09-30
股份支付章節(jié),如果題目問當(dāng)年資本公積-其他資本公積的余額,是不是不需要減去往年的的資本公積的數(shù)字,但是如果問管理費(fèi)用的話,就需要減去往年的了。
1/1335
2019-08-25
老師,筆記本電腦4999元,攝像頭179元可以直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)5178 嗎?貸銀行
1/802
2020-03-27
長投里 同控下,交易費(fèi)用是借計(jì)管理費(fèi)用, 傭金是借計(jì) 資本公積,而不是跟交易費(fèi)用一樣計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
1/925
2022-07-13
股份支付章節(jié),如果題目問當(dāng)年資本公積-其他資本公積的余額,是不是不需要減去往年的的資本公積的數(shù)字,但是如果問管理費(fèi)用的話,就需要減去往年的了。
1/934
2019-08-24
公司在籌建狀態(tài),有個老板專門買東西,買東西的錢算他的投資款,可以用這個分錄做外賬?借:管理費(fèi)用 貸:實(shí)收資本 ,他買的有的小的東西沒有發(fā)票怎么辦。
3/1015
2017-03-09