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老師你好,計(jì)提稅金及附加的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)是要用這個(gè)月的增值稅減去上月留抵的增稅嗎?
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2020-07-22
你好,員工出差用自己的車(chē),然后報(bào)銷(xiāo)加油發(fā)票為什么不能做差旅費(fèi)?有什么法律依據(jù)嗎?求問(wèn)
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2019-06-25
小規(guī)模納稅人聯(lián)營(yíng)收入納稅依據(jù)是返點(diǎn)收入還是聯(lián)營(yíng)商戶全部營(yíng)業(yè)額,有相關(guān)法律文件嗎?
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2019-07-23
老師 生活服務(wù)住宿和餐飲這季度的增值稅是按照1%繳納稅款,還是依然減免啊?非湖北地區(qū)
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2020-07-02
我們是一般貿(mào)易,在國(guó)內(nèi)采購(gòu),請(qǐng)問(wèn)交購(gòu)進(jìn)的印花稅怎么交,也是交不含稅金額做計(jì)稅依據(jù)嗎
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2022-03-24
老師,我們要交第二季度的印花稅,,計(jì)算依據(jù)根據(jù)什么計(jì)算呢,和報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)呢
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2024-07-05
老師,在金蝶專(zhuān)業(yè)版中如果有些銷(xiāo)售是不開(kāi)發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票,我依據(jù)什么單據(jù)做收入憑證呢?
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2022-03-03
按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。減按是除以(1?3%)*3%?
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2020-04-17
今年的新政策企業(yè)所得稅前允許一次性扣除500萬(wàn)的設(shè)施設(shè)備,但會(huì)計(jì)處理依然按會(huì)計(jì)核算制度的規(guī)定處理,屬于固定資產(chǎn)的依然按固定資產(chǎn)核算,計(jì)提折舊.? 請(qǐng)問(wèn)老師:以上這句話的意思是屬于固定資產(chǎn)還是按5千折舊嗎?
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2019-04-14
老師,我購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)是用記賬聯(lián)作為原始依據(jù)做的帳,做的其它應(yīng)付款~待抵扣進(jìn)項(xiàng),之后拿抵扣聯(lián)去認(rèn)證了,把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),請(qǐng)問(wèn)我在轉(zhuǎn)這筆分錄時(shí)是不是要把抵扣聯(lián)附在后面作為原始依據(jù)???
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2016-12-17
公司進(jìn)行股權(quán)裝讓協(xié)議的時(shí)候,假設(shè)A 持有1260萬(wàn)股權(quán)依法以人民幣1260萬(wàn)轉(zhuǎn)讓B 。這樣A 是不繳納個(gè)人所得稅的吧?他們說(shuō)協(xié)議中A 將持有的1260萬(wàn)股權(quán)依法以0元轉(zhuǎn)讓給B,這樣是不是屬于無(wú)償轉(zhuǎn)讓?zhuān)窟@樣的話誰(shuí)要交稅?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票假如32萬(wàn),只交專(zhuān)用發(fā)票那部分金額的增值稅嗎?普通發(fā)票那部分增值稅是免嗎?還有附加稅的計(jì)稅依據(jù)是專(zhuān)用發(fā)票那部分金額交增值稅為依據(jù)還是要算上普通發(fā)票那部分
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2020-02-15
請(qǐng)問(wèn)一下老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)季度收入9萬(wàn)免嗎?不超9萬(wàn)收入是不是計(jì)稅依據(jù)可以不用填在此表中?
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2021-04-13
購(gòu)進(jìn)合同和銷(xiāo)售合同都要繳納印花稅嗎,是按照合同約定的金額來(lái)繳納印花稅還是按照實(shí)際銷(xiāo)售的金額(實(shí)際開(kāi)出的發(fā)票金額)做為計(jì)稅依據(jù)呢?
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2016-11-09
城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是本月實(shí)際交納的的三稅嗎?比如本月只交納增值稅1000元,但是有留抵2000元,本月交納的城市維護(hù)建設(shè)稅是多少?
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2017-04-10
你好,請(qǐng)問(wèn)1、總包建筑的賬務(wù)處理是工程完工才做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 2、還有一個(gè)工程長(zhǎng)達(dá)3—4個(gè)月怎么預(yù)交增值稅,附加稅,印花稅,資源稅 3、印花稅、資源稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的
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2019-07-18
老師,我們之前會(huì)計(jì)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是安裝職工薪酬貸方為計(jì)稅依據(jù),而是按照管理及銷(xiāo)售工資來(lái)計(jì)算,這樣工會(huì)經(jīng)費(fèi)少,那匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎?還是不管
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2022-04-01
40.甲公司與乙公司簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同中注明價(jià)款和增值稅的合計(jì)金額為226萬(wàn)元,其中合同價(jià)款和增值稅未分 別列明,已知,甲、乙公司適用的增值稅的稅率為13%,則該合同甲、乙公司印花稅的計(jì)稅依據(jù)為200萬(wàn)元。 ( )不是很明白 45. 【不定項(xiàng)選擇題】P銀行受理該匯票的承兌申請(qǐng)時(shí),應(yīng)當(dāng)辦理的事項(xiàng)是( )。 A.審查甲公司的資格、資信、合同等 B.收取承兌手續(xù)費(fèi) C.在票據(jù)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上登記匯票承兌信息 D.向甲公司簽發(fā)收到匯票的回單 為什么選擇B和 D
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2024-03-26
老師,我公司購(gòu)買(mǎi)的住宅房,計(jì)算繳納房產(chǎn)稅時(shí),是不是購(gòu)房發(fā)票不含稅金額(都是專(zhuān)票)+契稅的合計(jì)數(shù)作為計(jì)稅依據(jù)?
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2024-04-20
個(gè)體工商戶增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,計(jì)稅依據(jù)最后一行核定銷(xiāo)售額本期數(shù),是本期開(kāi)的發(fā)票數(shù)額嗎??還是個(gè)體工商戶核定額?
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2022-04-12