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請(qǐng)舉例解釋 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))
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2022-06-01
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
購進(jìn)材料應(yīng)交稅費(fèi)為什么要應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2016-11-23
老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅稅費(fèi)返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎
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2022-03-07
老師您好!這個(gè)稅是應(yīng)該進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-10-21
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項(xiàng)了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
老師,我賬套里應(yīng)交稅費(fèi)科目編碼是2221- 應(yīng)交增值稅2221.01- 那我應(yīng)收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設(shè)置呢?
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2021-01-05
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應(yīng)交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請(qǐng)老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
每筆收入都要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
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2017-09-12
交通運(yùn)輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
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2024-03-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅后面還有明細(xì)科目嗎?就是入賬的發(fā)票多,需要部分認(rèn)證的話,到底是記去哪個(gè)科目呢
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2019-12-03
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅每月都有余額嗎?
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2020-05-14
老師,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅,我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒有記減免的那2%,這樣記賬對(duì)嗎?我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不?
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2025-01-02
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)專票現(xiàn)在太多,但現(xiàn)在收入太少,我作一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅---未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,在以后認(rèn)證后在從未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅,可以嗎?謝謝。
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2019-09-15
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出二級(jí)科目應(yīng)該掛什么?
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2025-04-14
老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),繳納增值稅0.94,因?yàn)椴坏?元不收這個(gè)稅,那我這個(gè)要怎么做帳呢? 借:銀行存款16.58 貸:其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入15.64 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.94 因?yàn)檫@個(gè)0.94不到一元這個(gè)要怎么寫下面得分錄呢?
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2024-03-20