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1月末應(yīng)交稅費(fèi)科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13
公司勞務(wù)派遣,本年增值稅按照10%加計(jì)抵減,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該按照5%,調(diào)整增值稅報(bào)表后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該怎么寫分錄?之前加計(jì)抵減是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸: 營業(yè)外收入-減免稅金
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2024-01-14
如果我的進(jìn)項(xiàng)本月不認(rèn)證的話,還需不需要進(jìn)貨的時(shí)候做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-11-25
支付稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:現(xiàn)金 營業(yè)外收入 這樣可以嗎? 如拆開的話要怎么做分錄呢?
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2023-05-16
小規(guī)模開票小于15萬,由應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是月末做還是季末做?
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2021-04-01
老師 ,收到專票不抵扣做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅???
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2020-05-11
老師請教下第三題A選項(xiàng),答案說通過應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳增值稅,這個(gè)沒說代扣呢
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2019-05-06
老師,您好!我接手了一家小公司的帳,我發(fā)現(xiàn)以前的財(cái)務(wù)在20年多入賬免稅收入,現(xiàn)在如何調(diào)整? 以前的憑證: 借 :應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅5440.68 貸:營業(yè)外收入-免稅收入5440.68 麻煩老師告知,謝謝
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2022-05-05
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以下免增值稅,本季度的應(yīng)交稅金— 應(yīng)交增值稅貸方余額放置不管,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。有相關(guān)文件規(guī)定嗎?
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2020-12-01
如圖片所示,到去年12月份為止,應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)就是這樣,今年1月份的時(shí)候開過一張100元的增票,做賬做了銷項(xiàng)稅是14.53,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是12月底的借方余額587.52,是不是應(yīng)該要沖減掉14.53?分錄是怎么做呢?
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2017-03-13
小規(guī)模,勞務(wù)收入下,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做?
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2016-10-09
2022年6月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)將外購的一批商品捐贈(zèng)給希望中學(xué)。該批產(chǎn)品的成本為20 000元,計(jì)稅價(jià)格為25 000元。 借:營業(yè)外支出 23 250 貸:庫存商品(成本價(jià)) 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(25 000×13%)3 250 為何庫存商品不是用計(jì)稅價(jià)格?購買的商品贈(zèng)送希望中學(xué)不能視同銷售嗎?
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2023-04-20
老師,為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅在借方?
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2020-06-29
老師 請問 年底計(jì)提附加稅是按未交增值稅科目計(jì)提還是應(yīng)交稅費(fèi)科目?
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2021-12-28
老師,汽修行業(yè),收入未達(dá)起征點(diǎn),不用繳稅,請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末怎么處理需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?謝謝老師回答
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2020-06-22
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)什么情況下會(huì)在貸方?
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2017-09-28
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報(bào))2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時(shí)貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅是不是再代開時(shí)(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個(gè)2021年1月份報(bào)增值稅(季報(bào))時(shí),在增值稅申報(bào)表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
不是說開具專票要交增值稅嗎,為什么第四條要退增值稅
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2019-02-21
增值稅月底不接轉(zhuǎn),次月交增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-03-20