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買賣二手房要交土地增值稅嗎?和增值稅是不是有些重復(fù)?
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2016-10-08
個(gè)人去稅務(wù)代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11
請問個(gè)體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內(nèi)不用交增值稅?
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2024-01-09
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計(jì)開票金額424085,增值稅交多少
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2022-04-01
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來
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2020-04-17
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)一筆分錄,轉(zhuǎn)未交就行么,還是得轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)銷項(xiàng),轉(zhuǎn)未交增值稅?
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2017-09-12
老師。我在聽熊金梅老師課,這個(gè)企業(yè)多交增值稅,這是如何造成企業(yè)會(huì)多交增值稅呢?
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2020-02-19
當(dāng)月末形成 多交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅 借方,需要申請退稅嗎?還是繼續(xù)留著下月抵?
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2021-03-09
出售交易性金融資產(chǎn)交付手續(xù)費(fèi)6萬,增值稅0.12萬,那么這個(gè)增值稅是計(jì)入銷項(xiàng)稅么
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2019-05-27
老師,員工報(bào)銷的火車票抵扣增值稅需要在憑證中做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-10-30
小規(guī)模企業(yè),開發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收賬款,稅金是記應(yīng)交增值稅的未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額?
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2019-05-05
老師,保險(xiǎn)賠償直接入營業(yè)外收入,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不需要繳納增值稅對吧?
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2019-04-24
一般納稅人公司,開一筆增值稅專用發(fā)票。不考慮交增值稅。因?yàn)橛辛舻?。還會(huì)交哪些稅???
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2019-03-31
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷Ψ浇o了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問題嗎? 公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報(bào),像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答,謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-29