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老師,請(qǐng)問(wèn),我要教老板的個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候是不是:借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,現(xiàn)金,個(gè)稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11
個(gè)稅部分,這兩個(gè)有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就錯(cuò)了呢
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2020-02-24
你好,我想問(wèn)下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有貸方余額是因?yàn)槲覀冇?jì)提和扣繳交的個(gè)稅金額不一致導(dǎo)致的,這個(gè)是怎么處理呢
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2020-03-11
老師這個(gè)題,借貸分錄里,有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,我沒(méi)有明白,假如我們公給張三發(fā)工資,8000.沒(méi)有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得,90元,有公司支付,就等于這個(gè)月我們工資支付了8090元,,計(jì)提是8000.求分錄細(xì)節(jié)
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2019-10-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
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2017-07-17
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有一個(gè)0.02的余額,這個(gè)怎么調(diào)一下啊?計(jì)提多了,實(shí)際繳納的時(shí)候少交了0.02
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2016-04-07
上次問(wèn)的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整?! ⊙a(bǔ)交稅款時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
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2017-06-15
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票,比如國(guó)稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問(wèn)題,但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬(wàn),企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬(wàn),到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項(xiàng)目一百萬(wàn)我給他們提供一百萬(wàn)的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨(dú)資,有限責(zé)任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個(gè)體戶交所得稅225元,這個(gè)所得稅是怎么算出來(lái)的
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2019-01-11
問(wèn):個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得后,將剩余的利潤(rùn)打到投資者的賬戶,還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500000,累計(jì)已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計(jì)算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?注:以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退稅了,計(jì)入哪個(gè)科目,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問(wèn)題是:1、這個(gè)所得額是按年核算的嗎?2、這個(gè)所得額我前期是按照10%核算,如果全年超過(guò)500萬(wàn),是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢?
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2019-03-28
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時(shí)候用遞延所得稅,什么時(shí)候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-08-24