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企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話,是不是需要辦理退稅?
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2022-11-30
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
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2019-04-24
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元(折合人民幣,下同),在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f(wàn)元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
繳納企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金分錄怎么做?
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2016-05-19
第一季度企業(yè)所得稅稅負(fù)偏低會(huì)被稽查嘛
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2021-06-01
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報(bào)還是月報(bào)?
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2019-04-16
老師,填寫四季度企業(yè)所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額,應(yīng)按照什么數(shù)據(jù)填列呢?
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2020-05-11
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
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2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-07
應(yīng)交稅費(fèi)丁字賬里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎?
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2022-02-17
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
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2018-11-08
前期工資里計(jì)算的個(gè)稅扣多了,實(shí)際支付的個(gè)稅沒(méi)有那么多,現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有金額,怎么沖銷呢?
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2020-06-05
老師,個(gè)人所得稅工資計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的個(gè)稅繳納金額不一致要怎么弄???
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2021-09-07
繳納個(gè)人所得稅是直接做分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行,是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個(gè)稅算的和系統(tǒng)上不一樣,比系統(tǒng)算的多,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有余額,我該怎么平賬?
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2019-09-02
小微企業(yè),減征收企業(yè)所得稅,應(yīng)交2853.09,實(shí)際交了1141.23,把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了,利潤(rùn)表所得稅是2853.09,是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了,現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀?
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2017-05-23
公司被退去年的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?注:以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退稅了,計(jì)入哪個(gè)科目,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬(wàn) 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬(wàn) 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問(wèn) 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬(wàn) 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28