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企業(yè)所得稅,去年的虧損金額,可以用在今年嗎?就是比如去年虧損15萬(wàn),今年盈利13萬(wàn)。 這樣今年還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-07
我公司為小規(guī)模企業(yè)。在做季報(bào)時(shí),稅務(wù)局在我企業(yè)沒(méi)有收入的情況下,需公司交一些稅,于是就交了少部分的所得稅?,F(xiàn)在想問(wèn)的是,這個(gè)交了所得稅如何做賬務(wù)處理呢?謝謝··
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2014-12-19
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
小微企業(yè),,7月8月沒(méi)有開(kāi)票,9月一次開(kāi)9萬(wàn),這還交什么稅嗎?以及企業(yè)所得稅?是不是要交?
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2018-09-13
財(cái)稅[2019]13號(hào)? 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這到底什么意思?該怎么交?
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2019-10-17
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表在申報(bào)的時(shí)候用填寫(xiě)嗎還是自動(dòng)出來(lái)數(shù)。那我要是把16年的利潤(rùn)分配減少了呢,補(bǔ)交所得稅的在今年的年報(bào)上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)是否在異地全額3%申報(bào),不回所在地繳納?企業(yè)所得稅哪里交??
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2019-05-25
老師??計(jì)提個(gè)稅是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
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2023-02-20
出口退稅注銷(xiāo)如何做
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2019-08-29
一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是117420.3,但是資產(chǎn)負(fù)債表一季度未分配利潤(rùn)是91502.21,還是按照117420.3這個(gè)數(shù)據(jù)交所得稅嗎
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2019-04-10
老師 2022年度匯算清繳2021年度的企業(yè)所得稅費(fèi)用 然后需要補(bǔ)交所得稅 但是我直接計(jì)入所得稅費(fèi)用了 我現(xiàn)在該怎么處理
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2023-02-07
老師你好,稅務(wù)要我們補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,享受小微企業(yè)后,我們一共要交29682.52元企業(yè)所得稅,用29682.52怎么倒推回去利潤(rùn)總額要增加多少呢?
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2020-07-27
2018年以前是核定征收,是按小微企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅,昨天讓去更改成查賬征收了,2018年已經(jīng)交完的企業(yè)所得稅,還重新查賬征收嗎?
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2019-03-07
老師,政府防疫培訓(xùn)補(bǔ)貼、穩(wěn)崗補(bǔ)貼已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)減嗎,政府補(bǔ)貼收入需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-10
老師,您好,公司收到的長(zhǎng)期股權(quán)投資得投資收益是不需要交企業(yè)所得稅
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2024-02-28
老師我們單位現(xiàn)在籌建期還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)了,沒(méi)有收入,企業(yè)所得稅也是虧損不用交,如果說(shuō)是6月份有利潤(rùn),這個(gè)季度用交企業(yè)所得稅不?是預(yù)繳還是直接抵虧損,不用交??
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2019-07-02
小規(guī)模,上個(gè)月開(kāi)了二十九萬(wàn)的專(zhuān)票,向稅局現(xiàn)場(chǎng)交了八千七百元,他們說(shuō)還要交企業(yè)所得稅,稅率是百分之十,也就是兩萬(wàn)九千元。沒(méi)有開(kāi)超額度,為什么還要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-03-14
小規(guī)模納稅,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元,忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎?
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2018-03-19
應(yīng)交個(gè)人所得稅掛的太多,怎樣做分錄沖工資,借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸什么
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2017-03-04
老師,請(qǐng)問(wèn),我要教老板的個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候是不是:借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,現(xiàn)金,個(gè)稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11