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如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用,我是按正常記賬程序,還是先計(jì)入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費(fèi),借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時(shí)候,是股東先支付的。現(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
老師您好,公司旗下有兩個(gè)門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?,這個(gè)要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
請(qǐng)問,10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問,我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會(huì),我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬?。繌膯T工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎?
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2023-07-11
長期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
老師好,我公司租了個(gè)房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒付的部分不知放哪個(gè)科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
因?yàn)橹Ц缎∮诎l(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負(fù)數(shù);借:備用金負(fù)數(shù),貸:銀行存款負(fù)數(shù),怎么不對(duì)?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
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2020-06-04
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費(fèi)用,也拿回來報(bào)銷,公司再給他匯錢,這個(gè)賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點(diǎn)暈
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2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬,然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
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2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百張的車輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了。現(xiàn)在感覺不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
往來會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
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2019-10-13