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我們是一個(gè)科技公司,沒(méi)有餐飲經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,出錢(qián)在一個(gè)美食城開(kāi)了一個(gè)檔口,美食城有執(zhí)照,我們不能單獨(dú)注冊(cè)。我們支付檔口的房租,自己收餐飲收入,開(kāi)發(fā)票是美食城開(kāi),我們給他稅點(diǎn)。那么問(wèn)題是,我們收到的餐飲收入 1.以何種收入進(jìn)入公司 2.是否需要繳納增值稅,
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2017-12-05
老師你好,就是我們是做出口貿(mào)易的,然后我們和對(duì)方簽訂的貨物金額是5000美元,然后對(duì)方是先給我們打款到了公戶,對(duì)方給我們匯款時(shí)5000美元,但是我們賬戶實(shí)際到賬是4975美元,之后我們才報(bào)關(guān)發(fā)貨給外商那邊,然后開(kāi)票給對(duì)方,這種的我憑證分錄是要怎么處理的?
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2024-05-20
美華公司2016年1月1日接受中公司設(shè)入的專利權(quán),雙方協(xié)議作價(jià)200萬(wàn)元,該專利權(quán)在美華公司注冊(cè)資本中所占的份額為120萬(wàn)元,法律保護(hù)年限8年,有效使用年限5年。( 2017年12月31由于該項(xiàng)專利被其他新技術(shù)部分代替發(fā)生減值,顧計(jì)其可收回金額為90萬(wàn)元,2018年12月31日估計(jì)該專利權(quán)可收回金額為10萬(wàn)元2019年初, 美華公司將該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額為50萬(wàn)元,增值稅稅率為6%。 要求:請(qǐng)做奧生公司取得無(wú)形資產(chǎn)、每年推銷、計(jì)提減假準(zhǔn)備以及轉(zhuǎn)讓的全過(guò)程會(huì)計(jì)分錄(金額以萬(wàn)元為單位)。
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2019-12-29
我去年銷售一批貨物,發(fā)票沒(méi)到,當(dāng)時(shí)在三級(jí)帳上暫估了,成本按著暫估金額出了,但是憑證沒(méi)做暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我今年會(huì)算清繳應(yīng)該怎么處理?
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2018-05-02
老師建筑施工企業(yè)怎么匯算清繳?暫估工程施工成本估高了,并且發(fā)票今年才到,工程沒(méi)完工,我需要在今年把暫估沖紅了,按發(fā)票金額重新入帳嗎
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2020-05-29
老師,有成本發(fā)票沒(méi)到的時(shí)候,做材料暫估,我寫(xiě)的是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估?,F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了。我要怎么做???是不是開(kāi)始做的是錯(cuò)的?
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2021-12-16
去年暫估的原材料,今年匯算清繳時(shí)已調(diào)出,但未調(diào)賬,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái),需要沖暫估,怎么做分錄?暫估是單價(jià)高于現(xiàn)在實(shí)際收到發(fā)票的單價(jià),涉及到成本差異
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2019-12-02
老師你好,上月暫估加工費(fèi)5200元,本月進(jìn)票是5000元,多暫估200元,本月做了一筆沖減:借加工費(fèi):一200元,貸:暫估應(yīng)付款:-200元,但是加工費(fèi)出現(xiàn)貸方負(fù):200元
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2019-07-10
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估入賬,指的是暫估已收到貨,未收到發(fā)票的情況下去處理,還是說(shuō)沒(méi)收到貨的時(shí)候但已經(jīng)簽了采購(gòu)合同的,也可以按合同價(jià)先暫估入賬嗎?
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2022-01-17
老師,年底的工資,可以預(yù)估嗎??梢缘脑掝A(yù)估有什么注意問(wèn)題或者技巧嗎。 等下月工資申報(bào)完個(gè)稅,出了完整工資表。再紅沖預(yù)估分錄。重新做工資分錄是嗎
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2021-12-20
老師,關(guān)于暫估,1、暫估價(jià)是應(yīng)該高一點(diǎn)還是低一點(diǎn)為好呢?2、比如我暫估的是2000,當(dāng)月進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,后來(lái)票來(lái)了,實(shí)際的價(jià)是1900,我需要做賬處理嗎?
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2022-04-18
使用過(guò)的固定資產(chǎn)對(duì)外投資,是否必須找評(píng)估機(jī)構(gòu)出具價(jià)值評(píng)估報(bào)告?如果是給關(guān)聯(lián)方或子公司呢?能否不評(píng)估,用原值減去使用期間的折舊費(fèi)后入賬。
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2017-11-20
在建工程還沒(méi)結(jié)算清楚按暫估入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做,1年內(nèi)取得發(fā)票和暫估金額不同怎么辦?1年后取得發(fā)票和暫估金額不同又怎么辦
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2017-03-30
請(qǐng)問(wèn)2019年12月份暫估成本100000元,會(huì)計(jì)分錄:借: 主營(yíng)業(yè)成本100000元 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 100000 ,那2020年跨年了發(fā)票已收到,把這筆暫估沖掉,那新做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
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2020-03-13
你好,我想問(wèn)下我12月份的庫(kù)存暫估入庫(kù)了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我1月份除了把原來(lái)的暫估給沖銷,根據(jù)新的發(fā)票入賬外,之前暫估的成本怎么賬務(wù)處理呢?
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2020-01-15
21年暫估的成本沒(méi)有取得發(fā)票,22年沖掉了一部分暫估成本但是也沒(méi)有取得發(fā)票。匯算清繳如果要調(diào)增去年的暫估成本22年這部分要減掉去嗎
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2022-05-16
暫估入庫(kù)要怎么沖呢?采購(gòu)說(shuō)暫估的明細(xì)中有些貨品是已經(jīng)回貨的,但是庫(kù)存理并沒(méi)有這些貨 現(xiàn)在我們要查這部分暫估,可我不知道如何下手查
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2020-02-15
老師您好,我想問(wèn)哈去年我預(yù)估了3000萬(wàn)成本,借:工程施工_預(yù)估成本 貸:應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付賬款 并且結(jié)轉(zhuǎn)了!今年3月成本票開(kāi)來(lái)了!我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理!
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2020-03-20
原材料我是按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)暫估,發(fā)票是按訂單數(shù)量結(jié)算,多出暫估數(shù)量金額后面采購(gòu)跟我說(shuō)是是供應(yīng)商送的,這部分不結(jié)算,我應(yīng)該怎么沖暫估銷賬
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2020-03-03
煤礦業(yè)暫估工資怎么做帳
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2018-10-19