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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-16 09:03

你好 ; 發(fā)票來了 就紅沖暫估;你 應該是先做  借原材料-暫估貸應付賬款-暫估  。收到發(fā)票  借原材料-暫估 負數(shù)貸應付賬款-暫估 負數(shù) ; 按發(fā)票做一遍。 借原材料;進項稅貸應付賬款 

Smile、 追問

2021-12-16 09:05

我當時這樣做的時候是發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務成本太低了,所以想著做點成本,那按老師這么做的話,就只能進資產(chǎn)了?

meizi老師 解答

2021-12-16 09:08

你好  了 是的。 這個要計入原材料去 

Smile、 追問

2021-12-16 09:09

那如果這樣的話,主營業(yè)務成本和收入不匹配沒關(guān)系嗎?

meizi老師 解答

2021-12-16 09:16

你好;你銷售出去了   結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 。 這樣才會有收入的 

Smile、 追問

2021-12-16 09:30

恩。銷售出去了。那應該怎么做?一直做暫估嗎

meizi老師 解答

2021-12-16 09:34

你好;   借主營業(yè)務成本貸原材料  ; 借銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅

Smile、 追問

2021-12-16 09:36

可是我原材料是暫估的。所以直接到主營業(yè)務成本-暫估可以不

meizi老師 解答

2021-12-16 09:42

 你好 ;  你收到了發(fā)票 了就 沖暫估 。沒有收到的話 就掛暫估 。是嘚  

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是這樣處理的。
2020-01-02 14:16:49
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