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我們是外地企業(yè)在長春施工,需要預繳增值稅,我們有的勞務是外包給北京一家勞務公司,他現(xiàn)在開了一些勞務費增值稅發(fā)票,需要我在預繳增值稅時抵扣,但他們沒有在當?shù)乩U稅,請問,如果我在預繳增值稅時無法進行抵扣,那我們總公司層面可否抵扣這部分進項稅
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2020-01-11
老師,你好,請問文化傳播有限公司,填增值稅申報表應該填圈出的哪列呢?
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2021-04-08
小規(guī)模企業(yè),如果我9月代開的增值稅專票,稅款是9月扣款的,但是銀行一直沒拿到過,那9月的時候還要不要結轉到未交增值稅呢,還是直接放在應交增值稅,等以后銀行來了再沖呢?
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2018-11-07
為什么異地出租不動產(chǎn)在不動產(chǎn)所在地預繳增值稅后期末結轉到貸方為應交稅費—預繳增值稅,借方為應交稅費未交增值稅呢
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2022-04-26
我的報關單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報哪個對?
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2022-01-05
您好 我想咨詢一下匯總代開增值稅發(fā)票的問題
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2022-03-25
老師,像我們企業(yè)在疫情期間購買了一些消毒柜捐贈給疫情期間專治新冠病毒的醫(yī)院,這個是免增值稅的,那增值稅申報表上面不用填寫了嗎,要填寫的話,在哪個表填寫呢
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2020-04-14
我單位是勞務分包公司 在外地建設橋梁預繳增值稅的賬務處理在異地繳納增值稅賬務怎么處理
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2018-06-18
老師,個人代開增值稅發(fā)票,開出了能紅沖嗎
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2024-07-05
我們是小規(guī)模公司開票不超過10萬減免增值稅,也要做應交稅費應交增值稅吧?這個減免稅嗯最終會有余額怎么出處理啊
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2024-01-31
老師,請問公司12月開了一張18900的專票,稅率1%。填增值稅申報表的時候18712.87已經(jīng)在表上了,請問按照表上的數(shù)據(jù),是要交561.39+19.65這么多稅嗎?
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2024-01-15
你好,我想咨詢一下,應繳增值稅額轉出未交增值稅,在年底的時候,結轉完是否有余額?
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2021-09-17
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉出時:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 我中間要不要做正常進項稅額結轉:即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購一批化妝品對外贈送,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運輸費1500元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 (4)外購一批木制一次性筷子,用于本商場職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運輸費1400元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應交增值稅
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2023-11-01
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎?? 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
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2020-08-20
增值稅專用發(fā)票增票怎么做
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2019-09-20
生產(chǎn)電動工具取得到增值稅專用發(fā)票增值稅稅額是10.4萬元,因管理不善丟失了12萬元的材料價值,應交的增值稅是多少?
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2022-04-15
請問老師我公司的房產(chǎn)重新評估后價值增值了,請問增值的賬務處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
就是開了6%的紅沖發(fā)票,增值稅申報表附表一6%那行合計是負數(shù),增值稅附表三怎么填
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2022-03-14