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2x19年12月31日,甲公司的某生產(chǎn)線存 在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)計(jì)算,該機(jī) 器的可收回金額合計(jì)為1 230000元,賬面 價(jià)值為1 400000 元,以前年度未對(duì)該生 產(chǎn)線計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備
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2021-06-16
生產(chǎn)線與在建工程的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)
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2022-12-26
我們公司有些發(fā)票在2018年開(kāi)進(jìn)來(lái),不過(guò)我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒(méi)有進(jìn)來(lái)發(fā)票,我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問(wèn)題是,我從百望買(mǎi)的稅盤(pán)和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
我想問(wèn)一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開(kāi)發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開(kāi)預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎? 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了?
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2019-08-08
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn),普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷(xiāo)售給某大型建材公司建材一批,收取全部?jī)r(jià)款為131200元,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元,則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200,均為不含稅價(jià)格 9月將50條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷(xiāo)單位; 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示:1箱=250條 消費(fèi)稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi),稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2023-03-16
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒(méi)有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
大陽(yáng)酒廠5月銷(xiāo)售糧食白酒90噸,其中開(kāi) 具專(zhuān)用發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為200000元,開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷(xiāo)售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶(hù),他們?cè)偃コ渲?,充值的這些店鋪都是沒(méi)有票來(lái)的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒(méi)有票來(lái)的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬???
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2020-04-23
老師請(qǐng)問(wèn)以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬(wàn),貸實(shí)收資本400萬(wàn),然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬(wàn),貸:銀行存款400萬(wàn)。銀行流水根本沒(méi)有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬(wàn)的印花稅
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2018-12-25
我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱(chēng)錯(cuò)誤,工廠也給我開(kāi)紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi),稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅課程在哪聽(tīng)?有下課件的地方嗎
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2017-05-01
4、工業(yè)企業(yè)設(shè)有供電、供水兩個(gè)輔助生產(chǎn)車(chē)間,主要為本企業(yè)基本生產(chǎn)車(chē)間和行政管理部]服務(wù)。供水車(chē)間本月發(fā)生費(fèi)用2065元,供水41300噸,其中:供電車(chē)間耗用水10000噸;基本生產(chǎn)車(chē)間耗用水20500噸;行政管理部門(mén)]耗用水10800噸。供電車(chē)間本月發(fā)生費(fèi)用4740元,供電23000度,其中:基本生產(chǎn)年間甲產(chǎn)品耗電10300度,車(chē)間耗電8000度;供水車(chē)間耗電3000度;行政管理部門(mén)門(mén)耗電1700度。。 要求:采用順序分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用。。 (1)編制輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表(順序分配法)。。 (2)編制會(huì)計(jì)分錄(“基本生產(chǎn)成本”、“輔助生產(chǎn)成本”列示明細(xì)科目)。。
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2021-10-27
某工業(yè)企業(yè)為單步驟生產(chǎn)企業(yè),設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車(chē)間,大量生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品;另設(shè)有供水、熱處理兩個(gè)輔助生產(chǎn)車(chē)間,為全廠提供產(chǎn)品和勞務(wù)。輔助生產(chǎn)之間相互提供的產(chǎn)品和勞務(wù)需要進(jìn)行交互分配,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配采用計(jì)劃成本分配法。輔助生產(chǎn)不單獨(dú)核算制造費(fèi)用。月末在產(chǎn)品完工程度為50%。原材料均為生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入。該企業(yè)2019年6月份成本有關(guān)資料如下
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2020-07-06
造紙業(yè)有兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間ab,用以下哪種會(huì)計(jì)分錄 一、生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本-直接人工生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本-直接材料生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 二、生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本A-直接人工生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本-A-直接材料生產(chǎn)成本.-基本生產(chǎn)成本-A-制造費(fèi)用生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本-B-直接人工生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本-B-直接材料生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本-B-制造費(fèi)用
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2019-05-10
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷(xiāo)售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷(xiāo)售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷(xiāo)售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18