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抵減購買金稅盤費(fèi)用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問怎么做分錄
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2020-06-03
購買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識(shí)產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運(yùn)輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
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2020-02-26
疫情期間餐飲業(yè)一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區(qū)分
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2020-06-28
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
老師,這個(gè)減免稅額3676.53怎么算出來的,還有本期應(yīng)補(bǔ)退稅額919.94
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2021-04-19
公司租賃的場地有三年免租期,這三年公司還用交房產(chǎn)稅嗎
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2022-04-27
老師,疫情期間單位部分社保減免部分,需要申報(bào)嗎?填哪個(gè)表?
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2020-03-03
老師,跨年的普通增值稅發(fā)票(免稅),可以分期開具紅字發(fā)票么?
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2019-05-17
疫情期間的增值稅分錄和附加稅的計(jì)提和減免分錄怎么做
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2020-04-17
老師,請(qǐng)問,合同履約完成時(shí)間包括合同中免費(fèi)質(zhì)保期時(shí)間嗎?
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2019-09-28
咖啡店為什么開的1%的發(fā)票,疫情期間生活服務(wù)不是免稅嗎??
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2020-05-09
個(gè)稅申報(bào)中本期免稅收入填寫那些內(nèi)容?是不是通訊費(fèi)、餐補(bǔ)
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2019-04-10
出口商品不能按期收匯的,只能做免稅申報(bào)而不享受退稅吧?
1/1214
2019-12-06