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老師,我們公司開出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進(jìn)項(xiàng)蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷的可以抵扣的那種
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2025-03-27
抵減購買金稅盤費(fèi)用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
購買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識(shí)產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運(yùn)輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
請(qǐng)問小規(guī)模物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi)疫情期間享受免稅政策嗎?
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2020-03-27
您好!湖北省疫情減免期間一般納稅人稅率由13%降到了11%嗎?
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2021-02-06
小企業(yè)免稅的店鋪,已超過季度報(bào)稅日期還可以手機(jī)上報(bào)嗎
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2022-04-21
請(qǐng)問疫情期間國家有政策說小規(guī)模納稅人免交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2020-06-09
老師 個(gè)稅申報(bào)的本期收入不包括免稅收入吧 應(yīng)該分開填吧
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2020-10-09
軟件企業(yè)兩免三減半的文件是什么,有沒有具體的優(yōu)惠期限?
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2018-10-29
免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這個(gè)數(shù)字怎么來的
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2019-11-10
老師,跨年的普通增值稅發(fā)票(免稅),可以分期開具紅字發(fā)票么????
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2019-05-17
疫情期間減免的社保費(fèi)用是入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這個(gè)要交稅嗎?
1/2307
2020-04-15
個(gè)體定期定額納稅申報(bào)不能選擇減免性質(zhì),導(dǎo)致有稅怎么辦
1/1646
2019-07-09
小規(guī)模增值稅免稅部分的營(yíng)業(yè)外收入,在當(dāng)月做,還是下一期
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2021-07-05