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老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請(qǐng)問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實(shí)際銷售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
境內(nèi)的單位和個(gè)人銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)或無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。但放棄適用增值稅零稅率后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅零稅率
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2019-01-08
地稅增值稅附加是月報(bào) 國稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
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2019-05-27
上個(gè)月通過為未開票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開票了如何申報(bào)
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2021-01-12
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
購買方開具紅字申請(qǐng)單 銷售方開具紅字發(fā)票有期限嗎
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2015-12-18
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場價(jià)是1000萬,但是這個(gè)老板賣了1400萬。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬過來,并且開了增值稅發(fā)票過來。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫了“代開”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬的對(duì)公賬款后,老板再通過個(gè)人賬戶返還回400萬給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒看懂?
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2017-12-01
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問我有沒有責(zé)任?
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2019-10-20
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
我售出商品一批開出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09