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一般納稅人含有簡易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
小規(guī)模的單位,今天申報(bào)增值稅,提示本年累計(jì)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)生成的呀,怎么修改
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2017-01-13
個(gè)稅返回手續(xù)費(fèi)繳納增值稅的銷項(xiàng)稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報(bào)表的哪塊填?
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2022-04-12
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
公司是一般納稅人,經(jīng)營廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶租金,開具增值稅專票給他們,現(xiàn)在有個(gè)商戶要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開過全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開紅字發(fā)票?
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2018-11-09
地稅增值稅附加是月報(bào) 國稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
上個(gè)月通過為未開票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開票了如何申報(bào)
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2021-01-12
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬元。
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2022-02-23
老師,開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂支行,應(yīng)該是南樂縣支行,這張票問題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
老師,個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場開)想問下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作???
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2019-08-02
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
我上月開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,做的紅字分錄,登賬后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額,怎么處理,求解(小規(guī)模)
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2017-11-02
我是一般納稅人,客戶以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶,我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎?謝謝
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2017-11-27
老師好,我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅,申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢?我第一次接觸紅字發(fā)票,希望老師說詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
你好,我公司開具了增值稅普通發(fā)票,能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-12-18
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
?你好老師 每年1月份都要申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅嗎?有增加報(bào)增加額,數(shù)字沒有增加,就0申報(bào)?
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2024-01-10