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上年確定不能收到發(fā)票就確認(rèn)了費(fèi)用,但是今年收到開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,怎么做賬
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2017-04-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,客戶給我們公帳上打款,寫的明細(xì)是一個(gè)貨架款,一個(gè)費(fèi)用,我們給他們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,明細(xì)要怎么開(kāi)呢
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2016-08-26
我們單位從外單位獲取的增值稅專用發(fā)票不認(rèn)證不抵扣直接進(jìn)入費(fèi)用行嗎
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2019-12-02
機(jī)票開(kāi)的增值稅專用發(fā)票是不是只能做費(fèi)用?
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2019-02-17
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2017-12-15
支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用95000元,未取得增值稅專用發(fā)票
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2022-05-06
增值稅專用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
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2018-04-24
老師,出差的租車費(fèi)用,怎么做賬,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票
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2020-05-25
是買增值稅專用發(fā)票的費(fèi)用記什么科目
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2017-03-29
為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2015-12-17
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
某公司老板賣出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
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2017-12-01
公司是咨詢服務(wù)業(yè)(一般納稅人) 購(gòu)進(jìn)的辦公用品是專用發(fā)票的可以抵扣嗎 申報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪里
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2017-06-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫呢?
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2017-01-05
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)廠房租賃業(yè)務(wù),我司收取商戶租金,開(kāi)具增值稅專票給他們,現(xiàn)在有個(gè)商戶要退租,我們退給給他們了,但是之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)全額發(fā)票了,那現(xiàn)在退租的款項(xiàng),能否開(kāi)紅字發(fā)票?
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2018-11-09
本月應(yīng)開(kāi)未開(kāi)增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開(kāi)票收入,以后再開(kāi)原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開(kāi),在稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
f老師,請(qǐng)問(wèn)登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒(méi)有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒(méi)有開(kāi)票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
請(qǐng)問(wèn)老師,紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng),紅字發(fā)票怎么填開(kāi)?
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2022-02-15