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商業(yè)服務(wù)屬于中小型企業(yè)嗎
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2019-10-07
現(xiàn)在微小型企業(yè)一個(gè)季度是多少 免稅的啊
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2021-05-10
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)購(gòu)買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬(wàn)元 (2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬(wàn)元 (3)購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬(wàn)元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬(wàn)元 (5)銷售產(chǎn)品一批開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬(wàn)元 (6)上月無(wú)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
老師,8月份采購(gòu)發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了型號(hào),但是8月份我是按照正確的型號(hào)入庫(kù)的,9月份他們開(kāi)紅字發(fā)票,跟正確的藍(lán)字發(fā)票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因?yàn)椴少?gòu)發(fā)票是根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)生成,那時(shí)候我就直接按正確型號(hào)生成采購(gòu)發(fā)票,如果紅沖我根本沒(méi)有這個(gè)型號(hào)紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過(guò)認(rèn)證。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過(guò)認(rèn)證。
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2021-10-28
請(qǐng)對(duì)長(zhǎng)江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄: 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄: 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開(kāi)源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件,單價(jià)120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價(jià)稅合計(jì)271200元。開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已托運(yùn),江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購(gòu)貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄 借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-12-10
什么類型的在建工程,在領(lǐng)用庫(kù)存商品時(shí),需要把增值稅也算上呢,比如企業(yè)在購(gòu)入了一塊土地使用權(quán),在這塊土地上建造行政辦公樓,在建期間領(lǐng)用企業(yè)內(nèi)部的庫(kù)存商品,這時(shí)不用核算該部分庫(kù)存商品的增值稅銷項(xiàng)稅 有什么情況下應(yīng)該核算增值稅銷項(xiàng)稅呢
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2020-04-23
科技型中小型企業(yè)必須是高新企業(yè)嗎?科技型中小型企業(yè)都必須符合哪些規(guī)定呀
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2018-03-08
公司是生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口企業(yè),19年出口了但一直沒(méi)有退稅,進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷了導(dǎo)致19年增值稅繳的比較少,20年現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備退稅發(fā)現(xiàn)留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,老師這種情況先開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)留底退稅,等下月不退稅了在多繳點(diǎn)增值稅?;蛘哌@種情況可以直接做免稅嗎?
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2020-05-11
是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅是140411.83,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅用不用轉(zhuǎn)出?(您看下財(cái)務(wù)軟件的稅費(fèi)一欄都對(duì)嗎)2、增值稅申報(bào)表以前寫(xiě)錯(cuò)了,退稅的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,都留抵扣了,這個(gè)該怎么處理?您看增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)?已經(jīng)完全糊涂了,不知道進(jìn)項(xiàng)稅該不該轉(zhuǎn)出來(lái),也不知道進(jìn)項(xiàng)票是不是該申報(bào)抵扣
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2019-04-08
公司有自己的食堂,產(chǎn)生的伙食費(fèi)怎么記帳,有超市開(kāi)的增值銳普通發(fā)票。
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2016-11-01
生產(chǎn)塑料的企業(yè)還有裝飾工程公司的一般納稅人增值稅稅負(fù)大概多少
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2018-01-21
報(bào)增值稅的數(shù)額跟網(wǎng)上自動(dòng)生成的數(shù)額隔幾分錢,做帳的時(shí)候怎么調(diào)整?
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2018-10-15
這個(gè)2本期發(fā)生額是指什么,本期扣除額是不是已經(jīng)交過(guò)增值稅的數(shù)額?
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2019-01-07
增值稅發(fā)票哪為什么在發(fā)票上寫(xiě)生活服務(wù)費(fèi)而不直接注明婚姻介紹費(fèi)
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2020-05-30
發(fā)生固定資產(chǎn)清理時(shí),申報(bào)增值稅時(shí)如何報(bào)表當(dāng)時(shí)出售時(shí)是代開(kāi)的發(fā)票
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2017-10-10
請(qǐng)問(wèn):有折扣的增值稅發(fā)票,后期發(fā)生退回,紅字信息表那個(gè)折扣怎么填寫(xiě)?
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2020-07-13
內(nèi)資個(gè)體,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)A表的收入總額,是不是就是申報(bào)增值稅的收入。
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2019-03-26
我單位主營(yíng)住宿服務(wù),疫情期間產(chǎn)生的投資收益在增值稅免稅范圍內(nèi)嗎
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2020-06-13