
公司是生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口企業(yè),19年出口了但一直沒有退稅,進項票抵內(nèi)銷了導(dǎo)致19年增值稅繳的比較少,20年現(xiàn)在開始準備退稅發(fā)現(xiàn)留底稅很少不夠退稅,如果要退稅就必須開進項票,老師這種情況先開進項票進來留底退稅,等下月不退稅了在多繳點增值稅。或者這種情況可以直接做免稅嗎?
答: 你好,同學。你就直接沒有可退金額,按免稅 處理是可以的。
為何進出口企業(yè)發(fā)生的辦公費用,取得的增值稅發(fā)票,進項稅額不能抵扣,其他內(nèi)銷的商貿(mào)企業(yè)是可以抵扣進項稅額的,是不是進出口企業(yè),還有出口的生產(chǎn)企業(yè),取得的進項稅額都不能抵扣為何進出口企業(yè)發(fā)生的辦公費用,取得的增值稅發(fā)票,進項稅額不能抵扣,其他內(nèi)銷的商貿(mào)企業(yè)是可以抵扣進項稅額的,是不是進出口企業(yè),還有出口的生產(chǎn)企業(yè),取得的進項稅額都不能抵扣
答: 你好,取得的進項是可以認證抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
棉紗生產(chǎn)企業(yè)進口棉花繳的增值稅要作進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 進項轉(zhuǎn)出要看情況,用于非應(yīng)稅的那些要轉(zhuǎn)出
王老師,您好,我是剛剛提問的那個生產(chǎn)型出口企業(yè)的會計,我們?yōu)闃?gòu)建廠房的進項稅可以參與退稅嗎?
生產(chǎn)出口企業(yè)要是這個月沒有內(nèi)銷只有外銷的話,那退稅是不是退的是進項增值稅。和外貿(mào)公司的一樣了
生產(chǎn)企業(yè)自營出口,征17,退12,征退稅差額是對應(yīng)的是內(nèi)銷17的進項稅還是17-12的這一部分,


娜時花開 追問
2020-05-12 08:24
陳詩晗老師 解答
2020-05-12 08:46
娜時花開 追問
2020-05-12 09:39
陳詩晗老師 解答
2020-05-12 10:04