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繳社醫(yī)保的分錄怎么寫?借:管理費用-社醫(yī)保 借:其他應收款-個人社保 借:其他應收款-個人社保 貸:銀行存款嗎?
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2016-07-27
甘老師在不在,7月買了電費,有收據,有銀行回單 8月抵扣了,7月做,借,管理費用 貸,其他應付款
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2019-09-23
服務費做在管理費用吧,之前財務做了借其他應收款三萬,貸銀行存款,發(fā)票這個月我看要過期了,我認證了,,是不是他做錯了,應該做預付?
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險個人部分發(fā)現多計了71元而單位少計,之前做的是:借:管理費用一醫(yī)療保險,其他應收款一醫(yī)療保險貨:銀行存款,可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
公司繳納社保16978.35的社保費,分錄借:管理費用11981.4其他應收款4996.35貸銀行存款16978.35,是對的吧?
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2019-06-14
支付會計師事務所咨詢費20000,按合同先支付50%,報告出來再支付50%,他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做:借:管理費用--咨詢費 20000 貸:銀行存款 10000 其他應付款10000 等支付那個10000時,借:其他應付款10000 貸:銀行存款 10000 ?用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上?
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費5000,未收到發(fā)票,當時入賬 借:管理費用_業(yè)務招待費5000 貸:銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到,并且是專票,收到發(fā)票后要怎么處理?
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2020-02-21
老師問一下,我12月開始上的住房公積金,然后補繳11月份的,公積金是15號扣款,我是12月10月發(fā)工資時把11月補繳的個人承擔的費用先做到工資里扣了,做的借:應付職工新酬 貸:其他應付款 12月扣款時:做的借:管理費用-公積金2270 其他應付款 2270 補繳11月住房公積金 借:管理費用-公積金300 其他應付款300 貸:銀行存款 5140 但其他應付款明細賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應付款-租金 發(fā)票到了附在當月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
老師,向您請假,公司給離職的會計一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費用*福利費 貸應付職工薪酬 ,借應付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎金呢,是不是獎金就交個稅,做福利費不用交個稅,謝謝老師
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2023-11-29
籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內部年會活動使用,是入福利費合適還是業(yè)務招待費合適?借:管理費用-開辦費-福利費 貸:銀行存款這樣對?
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2017-01-18
你好 去年八月 借 管理費用 貸其他應付款 實際應該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現在沖減其他應付款 怎么調整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100 請問老師我現在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
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2020-07-10
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔的訴訟費5000元。怎么做分錄 借;資產減值損失 100萬元貸;貸款減值準備 借;銀行存款 貸款減值準備 貸;貸款 借;資產減值損失 100萬元貸;貸款減值準備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費當初直接計入管理費用了,現在要調賬嗎?
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2016-09-22
老師,2月的社保費因為其他三險都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負擔的只有一半的醫(yī)療費用用214 個人承擔的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費用—醫(yī)療保險 214 其他應收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
12月31日因為某些原因筆款費用未付,可否做成未達款項,借:管理費用,貸其他應付款科目嗎?1月初付款,再借其他應付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費用 貸:其他應付款
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2020-02-27
老師,支付員工工傷保險調整差價費用,怎么做分錄呢,可以直接計提到管理費用嗎 借:管理費用-社會保險費-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應付款--代扣住房金690,結果其他應付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13