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上個(gè)月計(jì)提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個(gè)月如何調(diào)賬
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2017-09-04
支付出去的教育加盟費(fèi),計(jì)入什么科目?是借:長期待攤費(fèi)用10萬,貸銀行存款嗎,每個(gè)月支出攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用什么科目,貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-12-19
福利費(fèi)開的專票 我這邊分錄沒做進(jìn)項(xiàng)稅 但是發(fā)票不小心認(rèn)證了 這邊該怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么做分錄 我這原本是:計(jì)提 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉(zhuǎn)出?
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2021-08-31
您好!老師:想問一下,付法律咨詢費(fèi),沒有給開發(fā)票,賬務(wù)要如何處理。1.借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時(shí) 2.借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)收款對(duì)嗎?謝謝!
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2020-01-06
你好老師:我買稅控盤:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入分錄怎么寫?》
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2019-08-14
購買打印機(jī)零頭未付,分錄借,管理費(fèi)用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對(duì)不
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2021-10-02
老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到的時(shí)候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費(fèi)才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
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2020-06-28
我們是屬于管理公司托管的,然后向管理公司付管理費(fèi),我們這邊錄費(fèi)用之后是不是還要計(jì)提稅金?是不是要交稅
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2018-01-22
(7)實(shí)發(fā)工資1 000萬元。當(dāng)年12月31日,中層以上員工對(duì)公司2年前授予的股票 期權(quán)100萬股實(shí)施行權(quán),行權(quán)價(jià)6元/股,對(duì)于該事項(xiàng)公司當(dāng)年按照會(huì)計(jì)規(guī)定確認(rèn)管理費(fèi) 用300萬元,行權(quán)當(dāng)日該公司股票收盤價(jià)15元/股。 請(qǐng)問工資、薪金總額的基數(shù)如何計(jì)算
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2022-06-21
資金管理的內(nèi)容主要有哪些,公司需要做一個(gè)系統(tǒng),應(yīng)考慮哪些內(nèi)容在財(cái)務(wù)資金管理中
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2017-01-04
超市租的寫字樓,租金跟物業(yè)管理費(fèi)記入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
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2019-06-27
建筑公司,公司跟管理人員購買的五險(xiǎn)一金是否計(jì)入管理費(fèi)用呢
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2017-09-07
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬的房租了,但老板說過幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過外來報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請(qǐng)問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖啊?怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08