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請(qǐng)教老師,就是比方給公司做牌子這種的費(fèi)用類的,支出,付款后,你們走哪個(gè)科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個(gè)月收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)是費(fèi)用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
老師,如果用銀行存款支付員工報(bào)銷的費(fèi)用,需要按下面的做嗎: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
2019年做的分錄: 借 管理費(fèi)用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請(qǐng)問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報(bào)銷單是放在哪個(gè)憑證后面嗎,報(bào)銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
公司為員工購買了商業(yè)意外保險(xiǎn),員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險(xiǎn)公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費(fèi)用-福利費(fèi)嘛
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2023-04-18
老師社保需要計(jì)提嗎?我以前都沒有計(jì)提過,每次都是。 借:管理費(fèi)用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。 貸:銀行存款 如果不計(jì)提和計(jì)提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師,就是保安的服務(wù)費(fèi),給我們開了費(fèi)用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費(fèi)用 服務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
老師您好!房屋裝修費(fèi)一月作賬時(shí)借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 當(dāng)月就攤銷了 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月攤銷對(duì)嗎?不對(duì)怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項(xiàng)關(guān)于企業(yè)對(duì)長期股權(quán)投資會(huì)計(jì)處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時(shí),支付的法律服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權(quán)時(shí),普通股的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時(shí),債券的發(fā)行費(fèi)用計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權(quán)時(shí),支付的手續(xù)費(fèi)計(jì)入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務(wù)。在實(shí)務(wù)當(dāng)中,食堂產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目呢?是應(yīng)付福利費(fèi)還是管理費(fèi)用? 同時(shí)公戶里面的手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來呀?
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2020-01-19
老師,你好!我公司的一名員工因?yàn)橐诖筮B落戶需要在當(dāng)?shù)乩U納半年的社保,我公司是沈陽的,在沈陽停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費(fèi)用還是我公司承擔(dān),發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應(yīng)收款-員工、管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款》,工資還是正常走費(fèi)用,個(gè)稅還是正常報(bào),這樣行嗎
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2019-11-05
上個(gè)月計(jì)提印花稅,分錄是:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款了,這個(gè)月如何調(diào)賬
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2017-09-04
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報(bào)銷,分錄:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
支付公司高管一年房租費(fèi)12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應(yīng)收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)收款-房東 1000
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2017-09-23
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付錢時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-06-21
支付出去的教育加盟費(fèi),計(jì)入什么科目?是借:長期待攤費(fèi)用10萬,貸銀行存款嗎,每個(gè)月支出攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用什么科目,貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-12-19
福利費(fèi)開的專票 我這邊分錄沒做進(jìn)項(xiàng)稅 但是發(fā)票不小心認(rèn)證了 這邊該怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么做分錄 我這原本是:計(jì)提 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉(zhuǎn)出?
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2021-08-31
購買打印機(jī)零頭未付,分錄借,管理費(fèi)用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對(duì)不
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2021-10-02
老師,公司今年3月收到一筆2000元的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,收到的時(shí)候我借:銀行存款2000貸:遞延收益2000。 然后緊接著后面一筆分錄馬上就結(jié)轉(zhuǎn)了,借:遞延收益2000貸:營業(yè)外收入2000。 一般是先使用借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)。貸:銀行存款。然后才能結(jié)轉(zhuǎn)。這筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼準(zhǔn)備用來交單位部分的社保的,然而3月要交的社保費(fèi)才900而且是4月才繳納的,所以我這情況現(xiàn)在需要做什么分錄呢?3月的需要重新反審核反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)的那筆刪除掉然后做在4月的使用穩(wěn)崗補(bǔ)貼的分錄里后面嗎
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2020-06-28
您好!老師:想問一下,付法律咨詢費(fèi),沒有給開發(fā)票,賬務(wù)要如何處理。1.借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時(shí) 2.借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)收款對(duì)嗎?謝謝!
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2020-01-06