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老師,交電費沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
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2016-12-01
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 嗎?
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2020-12-23
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款,應(yīng)該做借管理費用貸應(yīng)付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,這個是費用類的支出,不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
老師,如果用銀行存款支付員工報銷的費用,需要按下面的做嗎: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
2019年做的分錄: 借 管理費用, 貸 其他應(yīng)付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應(yīng)付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費用-福利費嘛
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2023-04-18
老師社保需要計提嗎?我以前都沒有計提過,每次都是。 借:管理費用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計提和計提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師,就是保安的服務(wù)費,給我們開了費用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費用 服務(wù)費 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
老師您好!房屋裝修費一月作賬時借:長期待攤費用 貸:銀行存款 當月就攤銷了 借:管理費用 貸:長期待攤費用 當月計提當月攤銷對嗎?不對怎樣調(diào)整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項關(guān)于企業(yè)對長期股權(quán)投資會計處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權(quán)時,支付的法律服務(wù)費計入管理費用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權(quán)時,普通股的發(fā)行費用計入長期股權(quán)投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權(quán)時,債券的發(fā)行費用計入長期股權(quán)投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權(quán)時,支付的手續(xù)費計入長期股權(quán)投資的初始投資成本
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2023-12-30
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務(wù)。在實務(wù)當中,食堂產(chǎn)生的費用計入什么科目呢?是應(yīng)付福利費還是管理費用? 同時公戶里面的手續(xù)費計入財務(wù)費用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來呀?
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2020-01-19
老師,你好!我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當?shù)乩U納半年的社保,我公司是沈陽的,在沈陽停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費用還是我公司承擔,發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應(yīng)收款-員工、管理費用-福利費,貸:銀行存款》,工資還是正常走費用,個稅還是正常報,這樣行嗎
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2019-11-05
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調(diào)賬
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2017-09-04
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報銷,分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
支付公司高管一年房租費12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應(yīng)收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分攤:借:管理費用 1000 貸:其他應(yīng)收款-房東 1000
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2017-09-23
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 付錢時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費用 貸:銀行存款
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2017-06-21
支付出去的教育加盟費,計入什么科目?是借:長期待攤費用10萬,貸銀行存款嗎,每個月支出攤銷的時候是借管理費用什么科目,貸:長期待攤費用
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2019-12-19
福利費開的專票 我這邊分錄沒做進項稅 但是發(fā)票不小心認證了 這邊該怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么做分錄 我這原本是:計提 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉(zhuǎn)出?
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2021-08-31