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老師你好,兼職會(huì)計(jì),是不是要去拿原始憑證,根據(jù)流水做賬呢 公司第一個(gè)月預(yù)收款就40多萬(wàn),然后第二個(gè)月費(fèi)用成本10多萬(wàn),又提取11萬(wàn)備用金
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2020-02-11
這個(gè)原始憑證匯總表、匯總憑證張數(shù)共多少?gòu)?,是填什么?/span>
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2019-02-03
公司向個(gè)人借款現(xiàn)金開收據(jù)作為原始憑證,還款時(shí)要用什么單據(jù)做憑證附件呢
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2017-10-14
老師,請(qǐng)問(wèn)換取生產(chǎn)資料是以物易物,還是視同銷售行為?
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2019-04-23
1000塊以下的物流運(yùn)費(fèi)發(fā)票,備注欄要不要寫起始地貨車號(hào)那些的
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2021-04-26
物業(yè)公司新接手一個(gè)項(xiàng)目,檢測(cè)電梯需先繳費(fèi)才能變更,導(dǎo)致我公司支出的一筆電梯檢測(cè)費(fèi)取到的非稅收入收款收據(jù)繳款人名稱還是原物業(yè)公司,現(xiàn)在這筆檢測(cè)費(fèi)要如何入賬?
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2019-10-21
這個(gè)可以作為原始憑證報(bào)銷或者記賬買
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2019-04-01
支付增值稅,附加稅后面付什么原始單據(jù)
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2022-06-29
原始股東0價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交納個(gè)稅嗎?
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2018-04-25
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本做憑證需要什么原始單據(jù)?
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2019-04-17
原始憑證貼票順序是不是沒(méi)有特別規(guī)定
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2019-05-14
計(jì)提工資這個(gè)憑證,可以不放原始憑證嗎?
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2018-11-06
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)用什么做原始憑證,工資表?
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2020-06-29
7張?jiān)紤{證費(fèi)用報(bào)銷單分錄該怎么做?
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2020-06-28
計(jì)提工資和發(fā)放工資提供什么原始憑證
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2020-02-13
現(xiàn)在很多公司可以開多種稅率的發(fā)票,比如有16%,10%,6%的,開票16%的結(jié)轉(zhuǎn)成本附的原始憑證可以是出庫(kù)單啥的,但開10%和6%結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)附的原始憑證應(yīng)該是什么呢?
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2018-09-27
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3500元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料50000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)6000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入40000元;出租汽車,取得不含稅租金收入18000元。(4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款,取得含稅銷售收入20600元,甲企業(yè)未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批本年3月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本3000元。(6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額2000萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為800萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納增值稅。 學(xué)堂用戶gjsgdz 于 2020-06-17 17:16 發(fā)布
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2021-04-02
請(qǐng)問(wèn)員工叫朋友在美團(tuán)上刷單,讓他們填寫報(bào)銷單,這原始憑證該 用哪種比較好呢,如果用那種有券碼的小票就太多了。附哪種原始憑證較好
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2020-04-24
請(qǐng)問(wèn),這是原始票據(jù),我用原始票據(jù)直接就可以做憑證了是嗎,還是需要再填寫什么票據(jù),還有付別人貨款,微信支付的我需要用什么票據(jù)填寫
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2019-06-14
1. A公司為增值稅一般納稅人,2018年5月購(gòu)進(jìn)貨物一 批,取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)價(jià)為2 000萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商,取得含稅銷售收入分別為1 740萬(wàn)元和464萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入360.5萬(wàn)元。已知個(gè)體零售商為增值稅小規(guī)模納稅人,試分別計(jì)算A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2021-04-15