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小微企業(yè)銷售額未達起征點免增值稅,(本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅)請問還要填寫《增值稅減免稅申報明細表》嗎?
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2022-01-12
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因為征收的范圍不一樣?新政策已經(jīng)說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費附加,地方教育費附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進口高檔化妝品,同時征收進口增值稅和進口消費稅把,能說是同時征收增值稅和消費稅么,進口消費稅和消費稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
我想問下,個人勞務(wù)費增值稅起征點按月的話是2萬以上征收增值稅,是不是沒超過2萬 就不用去代開發(fā)票?只用給他代扣代繳個稅?
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2020-05-31
沒有收入不超過3萬,屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計入營業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
就是在增值稅納稅申報表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項正數(shù)金額還是實際銷售金額呢?
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2019-04-09
小規(guī)模月銷售沒達到10萬,免征增值稅,之前計提的附加稅如何處理,是計入營業(yè)外收入嗎?還是說當(dāng)免征增值稅時不需要計提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
你好 農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費附加需先計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
建筑施工簡易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
老師在外省有個公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營這邊有負責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個名。怎么才能控制這個公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實際施工的承包個人 如果說我們到時候因為經(jīng)濟產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護嗎
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2019-11-04
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護建設(shè)稅和教育費附加?
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2017-07-03
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-14
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