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老師,麻煩問一下,賓館可以自行開據(jù)增值稅專用發(fā)票,可是這一季度增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么填寫,專票增值稅免征嗎
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2019-04-12
老師,請(qǐng)問哈我資產(chǎn)期間11月的沒關(guān),現(xiàn)在增加了個(gè)資產(chǎn),還有法改沒得
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2016-12-28
老師,您好!請(qǐng)問工程施工按進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)該怎么處理增值稅
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2020-06-22
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
(2)5日,向長虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺(tái),每臺(tái)不合稅售價(jià)為 500 元,每臺(tái)成本為 300元,給學(xué)購貨方 59 的時(shí)業(yè)折扣,行和額與銷售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明: (3)12 日。從長江公司購進(jìn)一批原材科 ( 產(chǎn)品,不含整價(jià)格為 500 000 元,取每治值院專用發(fā)頭; (9)20日.將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無償購送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對(duì)分 價(jià)為1000 元/件: (5)23 日,每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺(tái)用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺(tái),成本利潤。 10%,無網(wǎng)災(zāi)產(chǎn)品市場管價(jià): (6)28 日,行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款為 58 000 元??铐?xiàng)已收存銀行 產(chǎn)品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺(tái)項(xiàng)發(fā)顏均為合法票據(jù)。 根蝦上送封斜,計(jì)與分折該企業(yè) 8 月應(yīng)敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實(shí)際繳納稅額多少?
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2022-04-09
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
沒有收入不超過3萬,屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模月銷售沒達(dá)到10萬,免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?還是說當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
我想問下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬以上征收增值稅,是不是沒超過2萬 就不用去代開發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09