老師,施工行業(yè)一般人,增值稅稅負(fù)率,還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
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2019-07-08
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
老師你好,兩個(gè)問題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對(duì)主要包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯樱啃抡咭呀?jīng)說是月30000,為什么第一個(gè)問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報(bào)表里沒有把即征即退分開填報(bào),稅款已扣繳,回來又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
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2021-04-16
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì),不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
老師,今年12月份成立的個(gè)體戶,本月開具增值稅23萬元,按季申報(bào),增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開票總額(含增值稅)*25%,還是=開票額(不含增值稅)*25%
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅,但是繳納的時(shí)候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
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2019-12-25
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2020-01-06
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個(gè)月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
社保改為稅務(wù)部門征收什么時(shí)候執(zhí)行
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2020-11-04
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
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