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17年的增值稅普通發(fā)票丟失了,可以開(kāi)紅字嘛,需要準(zhǔn)備哪些資料。要備案嘛?
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2020-06-16
營(yíng)改增后四大行業(yè)納稅人如何填報(bào)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》?
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2017-06-06
老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷(xiāo)售收入明細(xì)表時(shí)未開(kāi)票收入填到開(kāi)票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開(kāi)票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開(kāi)票不符了嗎?
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2019-04-08
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
某公司目前長(zhǎng)期資金市場(chǎng)價(jià)值為1000萬(wàn)元,其中債券400萬(wàn)元,年利率為12%,普通股600萬(wàn)元(60萬(wàn)股,每股市價(jià)為10元)。toddo 現(xiàn)擬追加籌資300萬(wàn)元,有兩種籌資方案(1)增發(fā)30萬(wàn)股普通股,七 每股發(fā)行價(jià)格為10元;(2)平價(jià)發(fā)行300萬(wàn)元長(zhǎng)期債券,年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。 要求:(1)計(jì)算兩種籌資方案下無(wú)差別點(diǎn)的息稅前盈余 (2)計(jì)算兩種籌資方案下無(wú)差別點(diǎn)的每股收益: (3)若預(yù)計(jì)息稅前盈余為150萬(wàn)元,那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案? (4)若預(yù)計(jì)息稅前盈余為200萬(wàn)元,那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案?
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2021-12-23
股份有限公司目前的資本結(jié)構(gòu)為:總資本1000萬(wàn)元,其中債務(wù)資本400 5元(年利息40萬(wàn)元),普通股資本600萬(wàn)元(600萬(wàn)股,面值1元,市價(jià)5元)。企業(yè)由于「一個(gè)較好的新投資項(xiàng)目,需要追加籌資300萬(wàn)元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長(zhǎng)期借款300萬(wàn)元,利息率12%; 乙方案:增發(fā)普通股10Q萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)3元。 根據(jù)財(cái)務(wù)人員測(cè)算,追加籌資后銷(xiāo)售額可望達(dá)到1200萬(wàn)元,變動(dòng)成本率60%,固定成 200萬(wàn)元,所得稅率20%,不考慮籌資費(fèi)用因素。 要求:運(yùn)用每股收益分析法,選擇籌資方案,并畫(huà)結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明方案合理性
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2024-10-10
我請(qǐng)律師起訴了一個(gè)經(jīng)濟(jì)案,勝負(fù)未定,律師提出要我付增值稅款,如是合理
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2020-05-27
退役軍人已在稅局備案減免,問(wèn)下對(duì)于這塊減免的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
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2018-04-03
老師,建筑工程選用老項(xiàng)目不應(yīng)該是按5%繳納增值稅嗎,為什么答案是3%呢
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2021-09-16
玩具供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票是增值稅普票稅率**,稅額**,需要 去稅務(wù)局做免稅備案嗎?
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2017-03-18
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除備案怎么在電子稅務(wù)局客戶端操作
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2020-04-21
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
老師這個(gè)答案圈起來(lái)那里是不是應(yīng)該是10萬(wàn)凈殘值折現(xiàn) 答案寫(xiě)100萬(wàn)折現(xiàn)
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2020-06-23
答案C是正確的有漏洞嗎?后兩年是需要考慮凈殘值的。
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2022-01-16
24. 根據(jù)增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不需要計(jì)算繳納增值稅的是( ) A.提供汽車(chē)修理勞務(wù) B.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品 C.銀行銷(xiāo)售金銀 D.積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: 選項(xiàng)D,以積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù),不征收增值稅。為什么?
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2020-03-19
請(qǐng)問(wèn)一下這題為什么不是借方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?我之前做的實(shí)操,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這樣的啊,為什么這題不一樣,能解釋一下嗎?流程不就是第二張圖片那樣嗎
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2020-07-02
軟件產(chǎn)品增值稅退稅這個(gè)辦稅的流程是怎樣的?如何去電子稅務(wù)局備案呢?
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2019-03-04