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航天稅盤技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
請(qǐng)問老師:稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻粢螅欠窨梢圆贿x擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策,仍按原來的 3%開具發(fā)票?
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2020-06-03
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
小規(guī)模,5月分有一張?jiān)銎苯裉鞗_紅,重開了。金額不變,就對(duì)方稅號(hào)改了下。其他還要做什么工作。二季度增值稅不是免稅范圍,繳了增稅的。
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2018-10-16
2016年公司成立的時(shí)候購入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
福建個(gè)體工商戶辦理社保新增要怎么操作,先去地稅嗎
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2019-06-24
經(jīng)營范圍增加進(jìn)出口貨物,需要在網(wǎng)上操作多證合一嗎?
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2019-12-25
進(jìn)一家公司新的財(cái)務(wù),CA證書是不是要新增一個(gè)操作員
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2019-03-18
老師,電子普通發(fā)票增量在浙江電子稅務(wù)局上怎么操作
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2020-03-26
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么處理
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2018-09-05
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2017-05-05
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)電子打印的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-20
農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)是不是免增值稅和企業(yè)所得稅的?
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2019-11-07
每年交的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)都可以抵減嗎?
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2019-07-30
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
有社保年檢的操作視頻嗎? 在電腦里怎么操作的?
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2020-06-15
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07