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老師,請問下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開票稅額多
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2024-11-12
小規(guī)模納稅人去稅局代開的增值稅專票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
這個月報小規(guī)模增值稅開的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒有超過10萬元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報增值稅時,手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2019-01-07
企業(yè)原來是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時候開始實(shí)施?
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2018-09-05
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
申報增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會計分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實(shí)際繳納稅額多少?
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2022-04-09
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報表里沒有把即征即退分開填報,稅款已扣繳,回來又更正申報又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價款和安裝費(fèi)。 甲公司的稅務(wù)會計人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413) 要求: ,
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2021-04-16
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯??新政策已?jīng)說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08