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有沒有科技項目經(jīng)費專賬核算的實操資料?
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2020-10-14
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購買才可以抵減
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2017-08-15
請問,航天公司開的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費,開的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價以5%收取手續(xù)費5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營改增以后,手續(xù)費應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
已完成發(fā)票驗舊操作,忘記打印回執(zhí),如何操作?
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2017-06-21
發(fā)票驗舊如何操作?遼寧電子稅務(wù)局怎么操作
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2019-10-14
請問老師:稅務(wù)局2020年第13號文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因為有些客戶要求,是否可以不選擇此項 優(yōu)惠政策,仍按原來的 3%開具發(fā)票?
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2020-06-03
增值稅預(yù)交稅款表如何填寫,預(yù)征率是2%,預(yù)征稅額如何計算
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2019-06-18
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
小規(guī)模,5月分有一張增票今天沖紅,重開了。金額不變,就對方稅號改了下。其他還要做什么工作。二季度增值稅不是免稅范圍,繳了增稅的。
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2018-10-16
2016年公司成立的時候購入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費820元,在2017年5月報稅時可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購入航天信息公司的領(lǐng)先者財稅工作平臺580、FIT咨詢費100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,這個怎么入賬?
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2019-04-29
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
你好,老師,請問專利交費操作怎么操作呢?謝謝
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2021-09-19
深圳企業(yè)社保在哪操作扣款,操作步驟是什么
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2020-05-19
你好,在實際操作中,怎么操作?單獨打款給員工?
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2022-03-21
出口的 現(xiàn)在在退稅平臺操作 不知道怎么操作
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2019-05-27
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進項稅額,剩下的進成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進項稅額,剩下的進成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18