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老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29
個(gè)體核定為2萬(wàn)元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國(guó)地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開(kāi)票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
老師,個(gè)體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得了(見(jiàn)下圖),經(jīng)營(yíng)所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶如果是核定征收也是有45萬(wàn)免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過(guò)多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
會(huì)議展覽費(fèi)現(xiàn)在屬于國(guó)稅征收???? 會(huì)議展覽費(fèi)屬于營(yíng)改增內(nèi)容嗎?怎么對(duì)方要求開(kāi)增票?6個(gè)點(diǎn)?
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2014-09-04
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)國(guó)稅局給5% 的增值稅抵減優(yōu)惠,這個(gè)抵減部分的增值稅分錄怎么做啊
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2023-11-15
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬(wàn)元,已提折舊3000萬(wàn)元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬(wàn)元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬(wàn)元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬(wàn)元。
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2019-08-20
增值稅預(yù)交稅款表如何填寫(xiě),預(yù)征率是2%,預(yù)征稅額如何計(jì)算
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2019-06-18
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330每年都可以抵減增值稅還是只有首次購(gòu)買才可以抵減
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2017-08-15
請(qǐng)問(wèn),航天公司開(kāi)的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的增值稅電子發(fā)票,可以全額抵扣嗎?
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2019-09-11
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
你好,我是個(gè)體戶,稅務(wù)代開(kāi)增值稅貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票1萬(wàn)元,交增值稅款291.62?,F(xiàn)在這個(gè)月?tīng)I(yíng)改增后,在地稅發(fā)票,不給開(kāi)運(yùn)輸專票了,改成增值稅專票,開(kāi)34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線 元。在改建過(guò)程中發(fā)生發(fā)生支出30萬(wàn)元(符 合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅稅額為3.9萬(wàn)元;生產(chǎn)線改建后 ②)貸(③),發(fā)生改建支出時(shí)借(④ )(⑤)貸(⑥),改建后交付使用 借(⑦)貸(⑧)。
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2022-09-06