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我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀?
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2017-11-22
這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
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2018-11-22
信息技術(shù)服務(wù),咨詢費(fèi)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率稅是多少?
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2019-01-14
老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
老師增值稅月銷售額不超過10萬,免征增值稅,包括一般納稅人嗎?
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2019-05-20
增值稅預(yù)交稅款表如何填寫,預(yù)征率是2%,預(yù)征稅額如何計(jì)算
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2019-06-18
請(qǐng)問老師:稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件:。。。除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻粢?,是否可以不選擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策,仍按原來的 3%開具發(fā)票?
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2020-06-03
老師:公司要出審計(jì)報(bào)告有那些,有那些審計(jì)報(bào)告是國家規(guī)定出品企業(yè)必需要出的?
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2020-04-28
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07
老師,您好! 問下,小規(guī)模納稅人增值稅3%征收率減按1%征收政策。在實(shí)際操作中是怎么做的?我的如下理解是否正確: 一、企業(yè)開出1%的增票,一般納稅人企業(yè)收到的話,他只能做1%的進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本,開票單位按1%交增值稅。 二、企業(yè)開出3%的增票,一般納稅人收到發(fā)票,就按3%的算進(jìn)項(xiàng)稅額,剩下的進(jìn)成本。開票單位按3%交增值稅。 三、不管是1%還是3%的稅率,收票的單位如果是小規(guī)模納稅人,都要把增值稅算成本里。
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2022-01-18
你好,我是個(gè)體戶,稅務(wù)代開增值稅貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票1萬元,交增值稅款291.62。現(xiàn)在這個(gè)月營改增后,在地稅發(fā)票,不給開運(yùn)輸專票了,改成增值稅專票,開34350金額,只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
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2016-05-25
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11