老師好,自然人到稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,不超過(guò)15萬(wàn)是免征增值稅和附加稅嗎?
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2021-05-10
請(qǐng)問(wèn)銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
小規(guī)模納稅人去稅局代開的增值稅專票,未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅 和附加稅可以減免嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模稅務(wù)局代開的專票,銷售額在免征增值稅內(nèi),預(yù)繳的增值稅和城建稅怎么處理?
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開票稅額多
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2024-11-12
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人 沒有超過(guò)10萬(wàn)元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
手工發(fā)票報(bào)增值稅時(shí),手工發(fā)票上的金額是含稅金額?還是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2019-01-07
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅季度申報(bào)表里面的免稅銷售額是填利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經(jīng)申報(bào)清卡了,如果需要填營(yíng)業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
稅法書上說(shuō)銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問(wèn)這是為什么
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2021-01-09
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和
請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
,
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2021-04-16
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬(wàn)以下,季度銷售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下:
(2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
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